你好,可以那样冲的哈
老师,以前计提坏账准备的时候是借资产减值损失—坏账准备,贷坏账准备—应收账款,那我现在收到款了,冲减以前的坏账准备可以直接借资产减值损失—坏账准备,贷坏账准备—应收账款(都填负数)这样可以吗
老师,21年我做的应收坏账计提 借:信用减值损失49471.5,贷:坏账准备49471.5,2022年回款,这个坏账需要冲回,分录借:信用减值损失-49471.5,贷:坏账准备-49471.5对吗? 还是正确分录借:以前年度损益调整 -49471.5 贷:坏账准备-49471.5?
如果计提了坏账准备又收回怎么做分录?比如第一年记提了50、借:信用减值损失50 贷:坏账准备50、第二年又收回来了、怎么做分录!(只是记提了)
前期已计提坏账 借:资产减值损失 贷:坏账准备-应收坏账 借:以前年度损益调整 贷:资产减值损失 现在这笔坏账已收回, 12月份的这笔帐坏账准备-应收坏账冲回的分录该怎么写
老师!应收账款收不回来了是这样做分录吗?计提时:借 信用减值损失-坏账准备 贷 应收账款-坏账准备;确认坏账时:借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款-***,是这样做分录吗? 这样做完,信用减值损失这个科目怎么平账呢?
老师,请问一下四月份的个税申报是什么时候的工资表数据申报呀
建筑企业当年取得的发票和当年的收入占比多少税务不会预警
老师,公司因抵账过来10辆车,26万一辆,只买来2个月,现在我们卖给另一公司,市值公允只值11万,但二手车过户发票开的是20万,那我们卖给另一公司按20万还是11万不被税务查?(因为卖给的另一个公司也是自己内部公司,挂账未收款)
老师你好,开普票只填车牌号码可以吗老师
老师,公司销售使用过得皮卡车给个人,开票时 ,选择销售货物里面的载货汽车后面填什么呢,填二手汽车,怎么填呢
二月份的社保公司二月份就缴纳了,那二月只计提员工承担部分,那三月发放工资员工个人部分扣出来是不是就行了
银行信用证付款企业需要承担什么风险?需要付利息吗?
老师,我们做贸易的,抵扣的话是不是需要一对一的抵扣。比如销售A,那A的销项抵扣A 的进项,不能抵扣B的进项
老师,新增社保人员,在电子税务局第一个月调整完工资,申报上养老,第二个月申报申报医疗时候,还需要再调整工资吗,
老师您好,我们公司去年新成立的,没有业务,就没有报个税,今年罚款300元,我该怎么入账呢