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老师,现在才发现23年11,12月收到收入时,没有做过销售结转成本,怎么办?

2025-03-28 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-28 10:22

现在结转成本,做为25年成本

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快账用户7062 追问 2025-03-28 10:23

摘要和具体分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-03-28 10:25

结转少确认成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户7062 追问 2025-03-28 11:07

那之前发出货物的时候已经做了一笔借发出商品,贷库存商品,这次结转主营是不是应该是借主营业务成本,贷发发出商品呢?

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:11

是,是借主营业务成本 贷 发出商品

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快账用户7062 追问 2025-03-28 11:38

还有一笔24年货款,收到货我做成了借银行存款,贷主营业务收入了,怎么改呢

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:44

那正确的分录是怎么样的

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更正20年度汇算清缴表 更正凭证
2023-01-10
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2024-11-12
你好,嗯,你要调到二三年的话,你就得要更正二三年的汇算清缴。你做收入还需要交增值税和滞纳金。
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你好  你们实际 有成本发生的。你只是成本 发票没有而已。  你们之前没有做暂估入库吗    
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