借:其他应收款 贷:银行存款
借:现金 贷:其他应收款
我进的个小厂,工资2000元一月,老板同意买社保,2015年到现在一直在厂里上班,有劳动合同,但社保去年11月份才买,现在要求厂里补交前几年的社保,经过协商,老板同意补交,但到社保局,去办理,可是需要工资表明细和会计平证,但厂里发工资就是一张纸12个月,每月发工资签手写2000元签个字就用手机转帐,没有什么会计平证,老板跑了2回,我也跑了2回了,难道单位补交社保这么难,现在不知道怎么办,谢谢
我方新公司筹建期,社保没有开户。 现在我方一个人,工程上的,未签任何合同,老板让我每月给做5000工资,但是不发。等完成工程一定任务后,才一起给,可能持续1年。 目前凭证情况:发的工资表是每月跟在凭证后面的,工资发现金。 我作为会计怎么办?出纳岗位怎么处理?
种植菌类成本:1、工资,现场人员、技术人员工员2个+意外险,买社保(公司全额承担,包括个人部份);2、、土地租金,每年1200元/亩*80亩;3、买木粉(种植菌类用),还有一个运费;4、场地要购置小型设备,一次性折旧,记入第一年收成的成本中;5、2个人员包吃住,会有房租和伙食费;6、人力不够的时会找临时工,这部份转给第三方,他们代发;7、种苗款,已付定金。这账务处理怎么做?需要需要设置什么科目?怎么做分录?当月成本需要结转还是等种植出成品再结转?当月不结转的话资产负债表不平,该怎么处理。小型设备折旧费怎么算?谢谢
老师们,企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人,不含税792035.4,税额是:102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司,他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下: 收到发票分录如下 借:固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷:应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下: 借:应付账款——XX租凭公司 贷:银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借:银行存款 贷:预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借:预收账款——XXX公司 贷:固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的?
你好!老师!我们公司有一个部门的账务是不对外的,社保费挂扣别的公司买5265一个月。这笔费用每次是现金付给挂扣的公司。这个怎么录凭证。然后5265社保费用里有2265的部分是工人出的这部分又怎么录凭证?
老师,进项申报表里 本期用于抵扣的旅客运输服务的扣税凭证 具体是指哪些?ETC发票算不算?
请问老师,企业增资或者减资只涉及一个印花税,税率是万分之三,是吗?
老师,我是个体户,做定期定额额的,是个卖生牛肉的小摊贩,现在我要卖生牛肉给超市,那我开票项目名称要怎么写?
小规模纳税人可以开三个点的普票吗
老师,受益所有人信息备案,受益所有人是谁
我们是酒店行业,和客户签署的宴会餐饮套餐提供服务合同是否需要缴纳印花税
出口退免税申报属期是不是要对应开出口发票的那个月的属期
你好,老师,我报企业所得税年报的时候,我系统显示没有A107040表,没法勾选,可系统提示我填写这个表怎么操作?
老师,研发费用加计扣除优惠明细表中第46行减特殊收入部分跟第48行减当年销售研发活动直接行程产品对应的材料部分,研发材料领用蛮多的,在48行中全部剔除,现在46行这栏还要填写特殊收入吗?这个金额应该怎么填写,没有明白这个逻辑
请问替票是合法合规的吗