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小规模纳税人 2024年12月开错一张发票290万 2025年1月份缴纳了290万的税款 我也红冲了-290万现在我要开20万的正数发票 2025年的第一季度只开了正数发票20万没有超过30万 4月份退税的时候按多少退呢

2025-03-27 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 11:21

你好,按找290万对应的金额来退。

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快账用户8085 追问 2025-03-27 11:22

那我开的正数发票20万不会抵我的-290万的税吧 主要第一季度也没有超30万

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齐红老师 解答 2025-03-27 11:23

你好这个不会的了。本身就免税。

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快账用户8085 追问 2025-03-27 11:24

我们这边税政一股的说是抵消了,按-270万退税了

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齐红老师 解答 2025-03-27 11:24

你好,如果你那边税务局有这样要求,你就按税务局的要求来。 其实要这样子说的话,你倒不如直接先冲,然后下个季度再去开20万。 这样子的话这个季度就全部退然后下个季度也免,

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快账用户8085 追问 2025-03-27 11:25

主要这样吗,我这个季度就不能开了,不能享受政策了

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齐红老师 解答 2025-03-27 11:26

你好,没明白你的意思。主要这样吗。是什么意思

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你好,按找290万对应的金额来退。
2025-03-27
您好,专票的增值税是不免的,咱这个要去税务大厅更正申报23年4季度的,我们自已申报不了,把4季度的收入少申报,考虑24年1季度 红冲的部分,
2024-04-14
同学你好 这个月可以开的
2021-03-01
你好;  你红冲发票即可 ; 冲了之后确实多缴纳了。  可以申请退税的 
2023-06-27
你好; 是的。 电子税务局申请退税即可
2022-03-30
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