咨询
Q

老师,我这边给开了45万的3个点的劳务票,跨区域的,当时已预交税1个点,我这边做账应该怎么做呢?

2025-03-27 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 10:37

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

头像
快账用户6491 追问 2025-03-27 10:56

收到,我这个主要就是人工费,辅料费很少,报税时主要做工资吗?

头像
齐红老师 解答 2025-03-27 10:59

是的,这个工资入成本就可以了

头像
快账用户6491 追问 2025-03-27 16:23

就是我们开的这个票属于1-3月份3个月的工资,前面报个税的时候也没报,下个月该报季度申报了,这个怎么报呢?

头像
齐红老师 解答 2025-03-27 17:25

开的这个票是什么意思?

头像
齐红老师 解答 2025-03-27 17:25

你的意思是工资没有申报个税,是吧

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学。 你账上是按开票上的税额确认,后面实际交不了那么多,差额部分转其他收益或营业外收入处理的。
2020-10-19
同学您好: 收到退税款项时: 借:银行存款 贷:营业外收入
2021-03-02
你好,后面去预缴纳即可,
2021-02-27
你好,剩下的做无票收入,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项
2024-08-07
同学你好 发票咋开的呢
2021-12-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×