你已经入账了的话,你就做红字凭证冲减。
上个月我们收到一张普票 这个月发现备注栏有问题 想让对方红冲了重新开 但是对方要收回原来的发票并且不给我们红冲的发票 对方这样做合理吗
当月开具发票当月红冲 销售方和购买方应该怎么账务处理
老师好,开给对方的发票有误,对方也未收到。我司怎样处理比较妥当。可以开红字发票吗?抵扣联和发票联对方均未收到。开红字不是要收回发票?丢失了怎么处理
当月开出来的发票,直接红冲了,对方会收到红字信息吗
当月开的发票,部分红冲,现在跨月了,对方勾选查询不到蓝票,我该怎么处理
收到投资分红怎么入账
一般纳税人公司 请问月底需要结转进项和销项科目吗 借应交税费-应交增值税-进项 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项和销项都转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
租车的修理费,可以开给公司吗
我本人在2个地方任职,我们领导在我不知情的情况下在他的另外一个公司给我2024年报了2万整的工资,变成了我在3个公司任职了,现在汇算清缴,出来的应纳税所得额为79363.33元,要补交3582.79元的个税(应交5416.33,已交1833.54,补交3582.79),我们领导同意把他给我报的2万整的工资产生的个税退给我,请问他应该退我多少钱呢,怎么算呢?
老师,我们公司歌手买衣服报销一般都是入账那个科目合适。
生产设备的配件费计入什么科目?
在申报企业所得税年度申报: A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资 支出账载金额50000元,实际发生额50000元 但2024年电子税务局报的是51000元。差的这1000元是福利费。在25年计提这个福利费1000元,并已发放。 这1000元需要在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填写吗?如果填写,填写在哪一行?
本科毕业四年,中级会计的报名和领证需要四年的社保吗
老师,请问这个是怎么回事了?为什么6万元不能减除了?
老师您好,采购钢材的取得发票可以是增值税8%的吗?哪些行业是8%的税率?
没有入账,本来是让对方作废的,她冲红了,这样还用在帐里做吗
你好,这样就不用去做了。
嗯,好的,谢谢老师
你好不用客气的了