对这个500万以下是可以免的。
技术开发合同500万以内的免征企业所得税,超过是减半征收吗?双软企业可以免征增值税和企业所得税吗
老师 请教下 符合条件的技术转让,转让所得在500万元内是不是免税企业所得税 技术转让所得增值税是不是可以免税
老师您好,我们公司是做研发的,现在我们公司有技术许可技术授权的收入,我看到有一个是500以内企业所得税全免,500万以上减半赠收,那这个500万是指的一个合同500万,还没指一年所有的技术授权的500万?
三、优惠政策 技术合同认定登记是兑现各级各类促进科技成果转化优惠政策的重要依据,经认定登记的技术合同可享受以下优惠政策: (一)免征增值税:纳税人提供技术转让、许可、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。转让方或开发方须开具增值税普通发票; (二)减免所得税:符合条件的居民企业年度技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税; 这里的500万是限定企业所得税吗?增值税没有吗?
老师,与对方签订技术开发合同,合同价款300万,其中技术交易额150万,设备价款150万,首付90万,去科技局登记备案技术交易额部分可开免税发票,老师,与对方协商先把技术开发费这部分免税的开完,后续开设备类的,所以对方首付付90万我都开成技术开发费,免税发票,税法规定可以吗?老师
资产负债表和利润表没有勾稽关系是因为做了以前年度调整,如果想要有勾稽关系算上调整的科目,我是要另外一行以前年度损益调整的公式到报表上吗?
老师,这个题目,入账价值应该是6000,不是这位同学说的5400吧,权益法 期初调整是被投资方公允价值占有份额和购买公允价值只差大于金额调整对吗
老师,请问如果在国家税务总局上传了“财务报表”后才发现利润表填错了怎么办?能不能“申请错误更正”?
请问,如果在国家税务总局上传了“财务报表”后才发现利润表填错了怎么办?可以“申报错误更正”吗?
老师,请问这道题选项C 为什么不对?谢谢
老师好:请问公司是一般纳税人,开业不久,从事建筑行业的园林钢结构安装,请问购买钢(原材料)进来时,有进项,但是制作的钢结构如果公司不是一次性使用(视同销售),如果总是二次利用,那进项税额会累积不少,请问什么时候才能消化掉进项税(如果公司暂时不卖,只是加工固定资产供公司反复二次使用)?
老师,请问这道题,选项C为什么不对?
老师,假如这张发票作为福利费的话,进项票不抵扣了,需要交个税吗,具体账务怎么处理呢
老师,请问利息支出需要调整吗?比如超过银行利率就要怎样的?
老师,工业制造业核算成本需要哪些表格,请一一详细列出来,谢谢