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你好老师,我合作社收购了农产品,货已到,款银行已付,发票第二年才开过来,这个分录怎么做?

2025-03-26 20:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 20:53

您好,先暂估入库,借:原材料或库存商品 贷:应付账款(辅助核算到各供应商),下月初 全部冲回 借:原材料或库存商品(负) 贷:应付账款(辅助核算到各供应商)(负),收到发票正常做分录 借:原材料或库存商品 进项税 贷:应付账款(辅助核算到各供应商),

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快账用户4370 追问 2025-03-26 20:59

你好老师,货收到后是银行付款的

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齐红老师 解答 2025-03-26 21:00

哦哦,暂估是要估到供应商,我们付款分录另外做 借:应付账款   贷:银行

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快账用户4370 追问 2025-03-26 21:05

你好老师,暂估就是应付账款供应商,付款分录做的应付账款还是供应商吗?

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齐红老师 解答 2025-03-26 21:08

您好,是的,应付账款是要做辅助核算到具体的供应商

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快账用户4370 追问 2025-03-26 21:10

知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-26 21:11

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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