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一般来说月末销项进项余额为0,当进项大于销项时存在留抵税额不做任何分录处理,这时候销项进项就会有余额 这么做对吗

2025-03-26 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 17:24

是的,就是那样子的

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快账用户1890 追问 2025-03-26 17:28

等哪月销项大于进项了再来结转增值税 是吗

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齐红老师 解答 2025-03-26 17:30

是的,就是那个意思的 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应用举例: 1月 进项10,销项5,5-10=-5, 留抵5不做处理 2月 进项12,销项25,应交税金=25-12-5=8 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 8 贷:应交税费-未交增值税 8 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税8 贷:银行存款8

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是的,就是那样子的
2025-03-26
你好,可以不做分录,应交增值税的余额在借方 或者也有一些会计做转出 借:应交税费-应交增值税-留抵税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2024-03-06
你好,第一个把第二个分录删除就行。交税的时候借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2024-12-18
您好,把进项结转到转出未交增值税,这个科目结转平
2020-08-06
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
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