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老师,我有一笔社保,1000多,其实是个人全额承担,工资表给扣了,但在交纳社保单制作凭证时,我按社保缴费单入账,那现在其他应收款社保贷方余额1000,去年的,我怎么调整

2025-03-26 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 13:57

你好,你如果想做正规的话,这个就必须得各自承担各自的 剩下的事情私下处理。

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快账用户2498 追问 2025-03-26 16:21

老师,那其他应收款贷方挂着怎么处理

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快账用户2498 追问 2025-03-26 16:23

按规定是冲管理费用社保,和其他应收款,是吗?那如果我社保不冲,怎么操作呢?其他应收转哪个科目合适

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齐红老师 解答 2025-03-26 16:25

您好,你不冲就先挂着。或者计入营业外收支

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快账用户2498 追问 2025-03-26 16:26

好的,老师,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-26 16:26

你好,不用客气的人。

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你好,你们是不是没有发工资?没有发工资,没法从工资里扣除。
2021-07-05
你好 1. 计提工资包括个人社保金额 %2B个税金额的 2. 借记:其他应收款-社会保险费 贷:其他应付款-社会保险费 缴纳时借记其他应付款-社会保险费 贷记:银行存款 3. 你到时还得工资扣除 个人社保这样就平了。 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社会保险费 银行存款
2020-10-10
你好,借管理费用-社会保险 负数,职工薪酬-社会保险,负数
2024-04-01
同学你好 发工资的时候 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷其他应付款-社保 贷应付职工薪酬社保单位部分 借应付职工薪酬社保单位部分 贷管理费用社保单位部分
2024-04-01
月社保并未实际缴纳 7月社保扣款时做账 又:借:其他应收款-社保 1200 这笔是应该实际扣个人的吗?
2020-08-13
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