同学,你好 你具体是什么业务?是挂靠吗?? 你是挂靠方还是被挂靠方??
老师好,有几个基础的问题想了解下,望老师解答。 公司性质:一般纳税人 1:向平台充值的广告费属于进项票吗?这个可以抵扣增值税吗?如果不可以的话,是不是只能当成费用票来做公司利润的时候用? 2:如果对方公司是小规模,开具的进项票可以正常抵扣吗? 3:一般纳税人的税务应该怎么去合理安排进项销项的比例?例如销售100万,进项需要多少?费用票需要多少?才算是一个正常的比例?
一般纳税人销售的 进项票开进来 好多 但是每个月认证需要的比较少 那我做库存的时候 是不是应该库存商品要多做一点 这样比较合理 如果要的华 我得怎么做
我是我们公司的出纳,对这些不懂,今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目,项目金额差不多有150万,他让我算一下对方提供多少发票,税收几个点合适,我不知道怎么算,无从下手
我是我们公司的出纳,对这些不懂,今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目,项目金额差不多有150万,他让我算一下对方提供多少发票,税收几个点合适,我不知道怎么算,无从下手,老板说收三个点手续费,让我算一下,对方应该开多少增值税专票,多少增值税普票,如果提供了发票,增值税,企业所得税,个税应该交多少,我不会算,对方提供72%的专票,21%的普票,剩下的7%是利润,老板就收三个点的手续费,如果要交税的话,我们自己出,
对于成本相关进项票认证的问题,增值税是按当月销售的销项减去进项等于本月缴纳的增值税那这个增值税是我的收入减成本等于利润的13%的增值税税率去缴纳的,我按这个比率去缴纳增值税,当然中间也会有费用发票费用发票每个月有多少就认证多少,上面说的那一种成本认证进项发票的方法,和第2种办法,只要有进项我就都认证,,这种方法去认证进项票的方法,哪种风险会少一点呀?大公司一般都是怎么去认证这个成本类的发票呢,那第2种方法去认证的话,得有源源不断的成本的进项票才能抵扣,要是我不进货了没有进项票了,那我就确认收入多少销项,我就得缴纳
24年开进来预付房租费11-25.4的发票,做24年的费用吗
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
老师,你好,请问企业所得税汇算清缴时有税退,但我不想做退税,可以怎么操作
找宋生老师,接着上次问,800元也应该包含在成本中
老师您好,请问厂长让财务去车间帮忙换班吃饭做事情,这个直接不理会可以吗?在群里直接说的
注会考试的时间是多久
老师,多计提了员工个人部分公积金怎么做分录 借:其他应收款-个人部分公积金 贷:应付职工薪酬-公积金 这样吗
车辆购置税咋交,税率多少
老师你好麻烦问下,去年6月份3个人合伙投资弄了一个充电桩,今年3月份,其中一个要撤股,这个怎么核算退股?
挂靠,别人挂靠我们公司
同学,你好 那这个要看你们的约定。 一般这种挂靠业务,你们做收入就是按照你开具的发票,你的成本,就是能获取到的发票,一般这种项目不做盈利,尽量保持收入=成本。 你收4个点,那就收入-成本=你收取的钱,这样会比较好
就现在已经是这样一个情况,我们这边要怎么自圆其说,比较合理
同学,你好 你要解释的话,这个就是正常业务,有收入,有成本