您好,租赁开票是要申报20%个税的,我们在2024年已经计提了这个费用了么,如果没有发票 ,按以下调增 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
老师好,请问, 单位老板是韩国籍人,我一直按非居民来给他报个税。非居民的税率是折算成按月来报的。但是我之前不懂个税,没有按每月实发数申报个税工资,都是按每月计提数来申报的工资。关键我公司效益不好,计提了也不按时足额发,有钱时候就多发,没钱时就少发或不发。我计提和发放经常不一致……他这非居民按每月计提申报的每月工资6000,但是实际有时候不发,有时候发一两万,有时候发两三千,……这样要怎么弄啊? 1. 非居民个税申报,我能不去税务局更正申报表吗?我能以综合所得申报那样,把非居民的全年申报工资的总数对上就行吗?但是非居民在个税系统里是按月显示的……除了去税局更正,还有别的办法调整吗? 2. 我2019 年也是报错了的,要怎么调整啊? 谢谢老师。
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
老师您好:我们公司是一般纳税人,销售加工工煤炭企业。2021年工资(8-11月工资总额98200元),核算分录是①借生产成本-工资,贷:现金(没有通过制造费用过渡)。②借库存商品,贷生产成本-工资。凭证后面简单附列了工资表及成本分配表 且没有通过应付职工薪酬科目,公司员工有15人,且没有缴纳养老保险,因为这些人是临时季节性用工(没有签临时工合同)每个人工资每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申报报税 2022年5月没有纳税调增,现在想把这98,000进行2023年5月所得税纳税调整,,可是22年我们的工资和个税都是相符,如果我在23年5月进行所得税调整的时候,能不能引起数据异常风险?没通过应付职工薪酬科目明年纳税调增也没有地方调啊,请问老师该如何处理这个棘手的问题?
老师您好,公司一般纳税人这个问题我问了好多遍了,始终还在纠结,不知道该如何处理 单位2021年有季节性事实4个月16人用工总工资10万,但没有申报个税及缴纳养老保险 现在最好的处理方式是怎么样,能解决这个10万块钱的费用,当时做了借生产成本贷现金直接入库存商品并结转主营业务成本了,22年5月份并没有进行纳税调整,因为没通过应付职工薪酬,如果按劳务报酬去税务局代开发票,得交1万多的个税,现在最好的解决方式是什么?希望老师给个采纳
您好!我想问一下单位购买厂房,土地10289平方米,大概15.43亩,成本247500元,厂房原成本196万,现在购买出家,土地1975040元,厂房3525000元,大概需要550万元,请问卖方要缴纳哪些税,怎么计算?
初级和中级题库习题讲解视频怎么没有办法快进?
一般纳税人在电子税务局想开小规模时期(当时开具,当时开错了,从新开的)同税率的发票,在平台怎么操作?
老师你好,我们是工业企业,这个月打井花费了17万,这个怎么入账?要入固定资产吗?
请问老师数电发票,当月的开错了只能红冲,这个还需要做账不
老师,我们公司车辆买了三年多,账面价值是7万,因为是高档车,卖25万,正常纳税,没问题吧
老师,我们洗衣店的铺面是老板的,然后老板拿衣服去洗产生的洗衣费能低掉房租吗
请问一下,制造行业,除了原材料等生产用品专票可以抵税,那种燃气费,电费,场租场地使用费的专票可以抵税吗
公司注册后不刻章行不?
起初建帐资产比负债少怎么办
我们2024年利润是亏损65,000,2023年亏损45,000,因为账面早年利润过高,为了降低利润,连续三年要是亏损,税务系统也一定会有风险提示。头几年利润高是煤炭价差大,也为了贷款,所以利润就高,现在导致账面利润下不来,所以想着这个发票没开回来,也就做一个纳税调整吧 去税务局代开发票交的税钱和调整纳税交的税钱是一样的差不多
哦哦,是的,我们就直接纳税调增好了
老师你好,费心看一下我们这个资产折旧,后面他有个调增额,是不是我在资产计税基础和税收折旧累计额呢?应该再填一遍数据第4列第5列,第7行其他那一栏是不是应该还有数据没填上。第7行其他第四列第五列分别还填什么数据
您好,4列5列要填的, 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列等于123列)
老师,年报什么时候报比较好。他们说一二月份报太早了,容易有风险
哦哦,4月申报比较好,