您好,是前任的截止到上月科目余额表,期初余额(截止到上月科目余额表期末余额),这里各科目借贷方累计发生额 不看报表,不看明细账,都是科目余额表中取数
老师好,问一下,上个月刚从代理记账公司把账拿回来,这个月建账的话,初始余额是只录入发生额及余额表中的期末余额就行吗?还是需要把借方、贷方累计发生数也填上?
老师,年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数,比如资产类的预付账款,这个是怎么回事呢?资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额(上期的期末余额),损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额(上期的期末余额)对吧?
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
前任会计发了21年的科目余额表,里面有期初余额,本期借贷方发生额,期末余额,没有本年累计发生额,我凭她的这个科目余额表导到我的财务软件里,能继续建账做账吗?还是一定要她把本年累计发给我才可以
老师,个体工商户汇算清缴,不超过200万,减半征收怎么选择呀
年初付,这个不应该求的是预付年金终值吗?
想问一下公司销售产品公户收款了只是当月不开发票应该怎样做账务处理
公司帮其他单位代收了一个费用,费用还是直接给了客户,是不是直接写个代收代付协议,盖章就可以
老师好,我们是房产公司,我们在建的商品房现在是预售阶段,到2027年才能交工,我们现在可以开全款发票吗?
老师,出口企业有进项,计算后可以退税,这个操作退税在哪?
年度财务报表按调整后还是调整前填报
您好老师麻烦咨询一下临时用工怎么申报个税
老师,我是一般纳税人的公司。 计算抵扣的差旅费,去年入到账面了,去年没有增值税要交,所以没有做价税分离分离入账。今年3月才交2月增值税,申报时也没有把去年应该计算抵扣的金额做申报填进去。 那4月我报3月的增值税时,还能手工补录计算进去抵税吗?
老师,这个月想做点利润,个人扫码进来的钱,需不需要开票