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老师您好,我想问一下,我的预付账款可以和我账上的应付账款调吗?需要怎么操作

2025-03-24 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-24 17:00

应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额%2B应付账款的各个明细科目的贷方余额 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额%2B应付账款的各个明细科目的借方余额 比如:如果应付账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到预付账款项目体现。

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你好意思你们要合并分录。 比如你预付账款借方 实际可以做应付账款 贷方 报表上面会重分类的。
2020-10-17
同学你好,预付是借方-100吗 可以做凭证 借预付账款100 贷应付账款100
2022-04-08
您好 如果预收 预付业务不多的话 可以的
2021-06-04
您好,您记入应付账款合适啊,记入预付账款不合适
2025-01-05
您好,可以作为入账的原始凭证
2020-08-14
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