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(小规模纳税人)年底发票没有及时收回来,暂估了费用。现在发票回来了,暂估的少了,分录怎么做 暂估时: 借:管理费用---暂估 50 贷:其他应付款---暂估 50 发票回来时,直接放在了12月份暂估的那张凭证里,,付款时: 借:其他应付款----暂估 50 贷:银行存款 50 但是实际发票多,多出来的部分怎么做分录啊?

2025-03-24 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-24 16:42

多出的部分直接计入利润分配-未分配利润

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快账用户7214 追问 2025-03-24 16:43

那分录是 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 这样吗

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齐红老师 解答 2025-03-24 16:46

是的,发票附在后边这个支付款的分录后边

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