你好,你要做进项税转出
老师好,对方给我开了个发票我也抵扣认证了,现在她把这张票红冲了,又用甲公司开了此发票,我是不是应该先把这张发票进项税额转出,做一张红字发票的凭证,在做一张甲公司开来的篮字发票,再正常认证抵扣
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份开了一张专票出去,现在对方要我重开,对方没有认证抵扣,但是我的空调进项已经认证抵扣调了,这个我要怎么样弄呀?
老师好,刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账,对方公司经营异常了,我现在需要调整23年年报,应该调整哪里呢,当时做的差旅费
老师好,刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账,对方公司经营异常了,我现在需要调整23年年报,应该调整哪里呢,当时做的差旅费
老师好,刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账,对方公司经营异常了,我现在需要调整23年年报,应该调整哪里呢,当时是做的差旅费
老师,请问一下六税2费的减免政策22年到24年是不是都实行啦
老师,公账转给村里房租费,但是他们不开发票,只有收据,我可以根据收据,把应付账款结平,清算的时候,再把这笔房租费费用剔除吗?不税前扣除
事业单位采购基础软件3000元,应该编报在公用经费哪里
老师,年前公司没有取得成本发票,由于成本发票品类多,我年前分录如下 借:库存商品-暂估 200万 贷:应付账款-暂估 200万 借:主营业务成本-配件费 200万 贷:库存商品-暂估 200万 年后1月份开始陆陆续续取得,钢管,工字钢,建筑模版等材料的进项发票,我取得一张就红冲部分金额,再按发票金额入账,同时结转成本,这样做能行吗? 借:库存商品-工字钢 20万 应交税费-应交增值税(进项税额)0.26万 贷:应付账款-钢铁厂 借:库存商品-暂估 -20万 贷:应付账款-暂估 -20万 同时 借:主营业务成本-配件费 -20万 贷:库存商品-暂估 -20万 借:主营业务成本-配件费 20万 贷:库存商品-工字钢 20万
老师建筑公司在工地附近给员工租房子住,房租费还有水电费、包括买的冰箱沙发什么的,我是要记到职工福利费里面吗
新公司开业,股东打了10万元进公司账户用于日常开销,怎么挂帐呢
老师问一下22年的企业所得税100万以内是几个点,23年100万到300之间企业所得税是几个点。
老师,出口的离岸金额在那里可以查到?
24年我们公司暂估的成本票拿不回来,有4万元,这部分只能补交企业所得税吗,能用开回的费用发票去抵扣吗,有什么办法吗
江阴港发单位开的罚单2000元,我网银支付了备注写的罚款,怎么做账的。只有罚款单
不用红冲是吧?
你好,是做红字分录冲减。进项税额部分计入进项税转出。