你好,折让分录 借:应收账款 负数 贷:应交税费-增值税 销项 负数 主营业务收入 负数
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
老师当时销售鸡蛋记账分录是:借 应收账款 贷主营业务收入 ,收到款时: 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ,那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本?
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
老师,购入库存商品,可以直接这样吗? 借:库存商品 贷:银行存款 还是需要这样 借:库存商品 贷:应付账款A 借:应付账款A 贷:银行存款
成本暂估的分录是借库存商品贷应付账款吗?结转本月销售成本会计分录是借主营业务成本贷库存商品吗
老师好!截止2024.12.31,应交税费-应交个税,数据是负数。我们一直都是当月缴扣当月社保和公积金,次月发上月的工资,次月发放工资前后几天就马上缴扣个税。正确的2024.12.31应交个税应该为0,对吧?那现在负数几十块钱,是要找税局退钱?还是找个员工比如我自己,下月发工资给冲平?……乱冲平也不对好像,怎么办好?以前都是代账做的,她看不清工资表,这个月的她写其它月份数据,错乱去计提和提取其他应收-员工社保,个税。
老师好! 现从代账公司拿回来自己做账,发现前面3-4年支付给代账公司的代账费合计一万多,支付时代账都记的预付账款,后未摊销也未更改为管理费用。请问我可以在当下一季度里直接调整,预付冲平更改为管理费用--代账费吗?我们是小公司小企业准则。
老师现在公司是D级怎么提升上去
租赁负债中,未确认融资费用得摊销,计主营业务成本还是计入财务费用?
没有收入之前发生的费用可以计入生产成本吗
老师好!初级绝密押题怎么购买
个独企业一直没做银行账怎么办?
老师,广东佛山的企业。去年去国外的展会参展,申请补贴需要提供什么资料
入账价值 账面价值 账面余额 账面金额 的区别
最低工资标准包括单位支付的社保吗
成本不影响的,因为发货的数量一般是不变的,只是收入少了
我们是买方,我直接做库存商品一正一负也是可以的对吧,发票开折让也是这样开的
买方是这样的,影响库存入账金额
老师,我们给厂家的托盘押金,他们的对账单上显示我们退超了几个,这部分收不回来的押金我们是不是要转到营业外支出里边呀,本来是该退给甲的,结果全退到乙哪里去了,他们也不会退钱
确实不知道什么原因的损失,是可以计入到营业外支出