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我是建筑公司,收到风险预警,怎么处理?

我是建筑公司,收到风险预警,怎么处理?
2025-03-23 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-23 12:38

您好,我们这个还好,134都是印花税少报了,查各科目金额补申报就可以发, 2,是不是我们有免税和简易项目,要查一下更正申报,把增值税补上。 用于免税项目:建筑企业可能承接了免税项目(如政府工程、保障性住房等),导致大量进项税额不能抵扣。 用于简易计税项目:建筑企业选择简易计税方法(如清包工、甲供工程),导致进项税额不能抵扣。

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:39

 您好,我们这个还好,134都是印花税少报了,查各科目金额补申报就可以发, 2,是不是我们有免税和简易项目,要查一下更正申报,把增值税补上。 用于免税项目:建筑企业可能承接了免税项目(如政府工程、保障性住房等),导致大量进项税额不能抵扣。 用于简易计税项目:建筑企业选择简易计税方法(如清包工、甲供工程),导致进项税额不能抵扣。

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快账用户6370 追问 2025-03-23 12:43

有简易计税的项目,简易计税的项我们的进项都是普票没有抵扣

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:45

哦哦,那我们按实去回复税务就可以,把印花税要补上,要交滞纳金的,税务不允许按次申报

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快账用户6370 追问 2025-03-23 12:48

印花税不按次是按月申报吗?计税依据是开票和收票的金额还是合同金额?

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快账用户6370 追问 2025-03-23 12:48

印花税不按次是按月申报吗?计税依据是开票和收票的金额还是合同金额?

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:57

您好,是按季度申报的,是账面的记录,不看合同 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数 

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快账用户6370 追问 2025-03-23 13:04

我是不是可以理解为:账面上收入+成本的金额,乘各自对应的印花税税率?

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快账用户6370 追问 2025-03-23 13:05

为什么风险预警3说按施工许可证上的金额交?

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齐红老师 解答 2025-03-23 13:09

您好,是的,收入和采购是买卖合同的印花税 3.这是建筑特殊的,因为印花税是合同税,我们的许可证在政策部门有资料,能取到这个金额

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快账用户6370 追问 2025-03-23 13:10

最后纳税情况自查表在哪下载?

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齐红老师 解答 2025-03-23 13:11

您好,电子税务局没 有,是专管员单独发的,会有很多风险,要一 一核查

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1. 系统检测到您的发票金额较大,超过了一定的阈值,属于风险较高的操作,触发了黄色预警;2. 您提交的发票信息与历史发票信息不一致或者有较大的波动,系统检测到此类情况也会触发黄色预警;3. 您的操作不符合税务部门相关规定,例如一次开具过多或不规范的发票等,也可能被系统认为是高风险操作,触发黄色预警。 增值税税负低到一定程度(国税设有最低值),他们的金税系统会自动预警。黄色预警:纳税人开具增值税专用发票超过上月30%(含)并超过上月10份以上。蓝预警那就有可能是有问题发票,因为发票一经开出,信息都是及时传至税务数据库的,开票日期,发票号码开票金额都是唯一对应的。
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