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老师,我3月份的进项税额是1000元,然后个税代扣代缴手续费税务给我退了500元,这个退的手续费也需要缴纳6%的增值税,但是我进项税的1000元是出口退税里面的,到时候我需要申请退税的,那我3月份还要不要缴纳税款?500✕6%=30元的销项税?

2025-03-23 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-23 12:13

您好,我们退不了,因为没有留抵税,也不用交30 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 1000 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 1000

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快账用户7875 追问 2025-03-23 12:16

我不是这个意思,老师

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快账用户7875 追问 2025-03-23 12:17

我的意思是:这1000元我是要申报出口退税用的,而这30元是属于其他收益需要缴纳的销项税,1000元不能抵减,否则跟我的出口报关单对应不上了

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快账用户7875 追问 2025-03-23 12:19

这个月看起来是进账>销项,我这个月不缴纳增值税,下个月如果我把这1000元进项税申报了出口退税,那就是销项是30元。进项为0,我下个月再缴纳增值税,可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:20

您好,可以的,30是申报未开票收入,我们申报在下月可以

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快账用户7875 追问 2025-03-23 12:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:24

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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快账用户7875 追问 2025-03-23 12:29

老师,我们收到银行的利息,是直接写-借:银行存款  贷:财务费用-利息  吗?

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快账用户7875 追问 2025-03-23 12:34

利息需要计提吗?

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齐红老师 解答 2025-03-23 12:40

您好,不用计提的,财务 费用不能在贷方,写借方负

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