您好,这是25年还是24年的,25年是下面的,24 年把税金及附加改为未分配利润 借:税金及附加(负) 贷:应交税费-应交附加税 (负) 应交税费-应交印花税 (负) 借:银行(正) 贷:应交税费-应交附加税 (正) 应交税费-应交印花税 (正)
老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
老师,印花税减半了,之前计提了印花税是全额的,也缴纳了,现在税务局退还给我多缴纳的印花税,请问老师这个分录怎么处理?
请请教一下,今年一二月份全额缴纳的附加税和印花税,因享受减半征收的优惠,在4月份退回一月份已缴附加税的50%,剩余1月份印花税和2月份附加税及印花税多交的50%在我申报五六月份印花税时被抵了,请问以上业务的会计分录怎么做?
老师,公司是小微企业印花税减半征收的优惠政策,之前没有享受优惠政策全交了,现在退了印花税,收到退的印花税2000元,怎么做会计分录,缴纳时的会计分录是1.借:税金及附加 待应交税费-应交印花税 2借:应交税费-应交印花税 贷:其他应付款-个人
请问,2022年公司缴纳城建税 教育附加和地方教育税附加 税务局是全额缴纳的,2025这个月税务局退了一半回来,分录怎么做(税务局多收的造成的)
老师如果银行回单丢失了,银行也打印不出来了,可以把银行流水作为原始凭证放到账的后面吗?谢谢老师
什么时候用到医保统筹
非货币性资产交换如何看出来是存货,有哪些标志词
老师,股权转让引起的个税,是以申请股权转让前一个月的未分配利润为基数吗?
老师好,咨询下:企业去年底有预提过一笔费用,票暂时未收到,分录如下。 借:管理费用 贷:其他应付款 今年3月收到该笔费用的发票,发票开具日期是3月。针对这笔费用,企业汇算清缴,是按照管理费正常处理呢?还是需要特别处理,比如填写 a105000 第十三 跨期扣除项目。另外,2025年账务处理方面,比较合适的做法:1 红冲,重新做一笔。2. 直接冲掉往来款 。哪种比较合适?
老师,我们2024年暂估成本少了700元,把少的700元计入2025年可以吧,我们适用的小企业会计准则
建筑公司,进项税额转出与销售额配比异常预警是什么原因?
老师您好,其他应收可以发工资吗
老师,我的四季度报表收入和申报表收入不一致,需要更正申报表吗!
老师,注册资金100万,实缴13万,100%控股,未分配利润73万,现在增加一个股东,占10%股权,股权转让和增资扩股,哪个好操作?
老师是24年的忘记做了
哦哦,那就直接写在25年,用税金及附加