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老师,我们是高企,印花税的研发合同以什么为依据

2025-03-21 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-21 18:54

您好,以合同中的“报酬金额”作为计税依据的0.03%

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快账用户5253 追问 2025-03-21 19:24

我可以理解为收入的含税金额吗

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齐红老师 解答 2025-03-21 19:26

您好,不是,收入是未税金额,不含增值税的

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快账用户5253 追问 2025-03-21 19:27

以收入金额申报吗

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齐红老师 解答 2025-03-21 19:28

您好,是的, 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数 

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快账用户5253 追问 2025-03-21 19:31

那我以每个季度申报增值税的收入金额填报印花税的研发合同没问题吧

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齐红老师 解答 2025-03-21 19:31

您好,是的,这样申报没问题

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快账用户5253 追问 2025-03-21 19:37

老师我应该申报印花税的哪个项目

老师我应该申报印花税的哪个项目
老师我应该申报印花税的哪个项目
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齐红老师 解答 2025-03-21 19:39

您好,您说的是研发合同还 是我们取得的收入

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快账用户5253 追问 2025-03-21 19:41

高企印花税我们应该申报那种?

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齐红老师 解答 2025-03-21 19:45

您好,都有的,看合同的,就是上面我回复的 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数 财税〔2019〕13号规定,个人可以在50%的税额幅度内减征印花税(不含证券交易印花税)。

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快账用户5253 追问 2025-03-21 19:48

老师呀 你发的我看不懂

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齐红老师 解答 2025-03-21 20:16

哦哦,就是看我们账套的会计科目,这是租赁费,保险费等不一样的税率,税务局也是这么查账的

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您好,以合同中的“报酬金额”作为计税依据的0.03%
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