你好,这个要看他的公式是怎么编的,老师没有办法直接告诉你问题在哪。
甘老师,您好! 情况介绍: 我们是家成立5年小公司,小规模纳税人。2021年初自查,发现1-往年会计帐2-往年财务年度报表3-往年企业所得税年度申报表,都有错误,前几年一直亏损。2020年盈利,弥补往年亏损后,有盈利,要缴纳企业所得税。 造成问题: 上面在“情况介绍”中提出的往年有错误的1、2、3,造成如下几个问题~①往年“其他应付款”比实际多几分钱②往年“库存现金”比实际少几元③往年亏损额比实际多几元④2020年四季度缴纳企业所得税时,少纳税几分钱。 请问老师: 针对上述“造成问题”的①②③④,我应该如何处理?
请教下,分公司成立2018年在上海,独立核算,没有收入也没有购买过发票,产生的费用基本为员工工资和社保,总公司借钱给分公司,挂在其他应付款37万,另外其他应收款也有1万多,实际一直亏损。 现在需要注销,2018年实际亏损8万多,19年亏损20万,20年亏损2万多,实际年度弥补亏损系统显示19年和20年数据,没有显示18年亏损。现在导致注销时税务局提示亏损弥补额和其他应付款其他应收款相差8万多,需要补交百分之25的企业所得税2万多。这下应该怎么处理才能不用缴税,实际也是一直亏损,现在查询往年申报,不知道为什么2018年没有年报显示,也就是2018年的亏损系统弥补没有显示数据。 像现在这种情况应该怎么处理不用缴税,能顺利注销。
老师,有这么个问题,我们是房开企业,总公司注册在咸阳,但是这几年就没有经营,一直是零申报,分公司是一般纳税人,有项目,我们在电子税务局上传的报表上资产总额没有超5000万,每年应纳税所得额也没有超300万,人数也没超300人,那不知为啥增值税申报表上在选择是否为小微企业时,系统自动是否,我们改不了?
老师麻烦问你一下哈,就是22年第一季度,我们公司所得税交了1000多,然后后面一直亏损,今年做汇算清缴的时候亏损太多,现在申报完之后显示需要退第一季度交的那个1000多的税了,这个退税是不是会有风险呀?有什么办法,可以避免退税吗?高新企业加计扣除一减直接亏损两万多万
老师你好,我今天报企业所得税,之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的,但是系统自动把亏损算里了,导致现在账表不一致,现在我应该怎么办?还有我刚才想更正申报财务报表,由于之前暂估费用 ,导致本期冲回管理费用为负数,这回上面显示不通过,我现在是不更正申报呀?主要就是所得税计提错了
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
你好,我们税务局进出口退税报下个季度的退税金额,这个5月6月的估算金额的依据是什么呢?还是4/5/6月申报的实际是1/2/3月出口的数据呢
余额表里的应交税费-未交增值税的余额代表啥意思?是实际应该缴纳的增值税吗
老师好,购材料订单上的数量金额,与实际收到材料的数量金额不一致,申报印花税时,应该怎么处理好呢?
老师,一般纳税人和小规模纳税人开人工费税率分别是多少,还有是不是跟个人所得税劳务报酬所得是有区别的?
您好,同事报销,里边是手撕票,能用吗?
花的种植需要缴纳房产土地税吗
请问甲方方与建设工程公司A签 订装修厂房合同2000万,支付装修款A420万,付B(建材公司)100万,付C(劳务公司)400多万,付D(设计公司)400多万,付BCD时,有取得A出具的委托收款证明,工程结束(未有任何验收证明),收到A 420万专票,C公司100多万设计费和300多万材料费发票,D 100多万劳务费发票和300多万材料费发票。我的疑问是:1、付给BCD时挂账是应该挂A吧?毕竟只是委托收款,2、收到的确是BCD的发票,那我又该如何挂应付账款呢,是A的还是BCD的?3、开具这样的内容合规吗?4、这样的发票会计能入账吗?(BCD的是普票),会不会有涉嫌虚开的风险 5、对会计个人有没有影响,要如何处理好。谢谢
@宋生老师,别的老师不要接。第一季度跟踪审计报告期间是1月-3.31日前,我们在4月5日正式出报告定稿,被审计单位固定资产25年2月28日最终验收,因为他们这批设备是国拨资金指定购买的,现在国拨资金没有拨下来,他们没有入账也没有计提折旧,也没有取得发票,也没有付款。据了解,财务说他一个人负责20多个基建项目,只有业务部门把设备验收资料和合同提供过去,他们才能暂估入固定资产提折旧。他说他现在不好做暂估,也没做过暂估,他们计划是6.30日这个项目要竣工,我的意思是现在不要暂估固定资产了,等到他们付款,取得发票然后入固定资产计提折旧,这样的话对事务所有没有风险?