你好,你可以让对方重开,退回去重开。
购买回来材料,收到对方发票开给我们的是2600元,但是银行实际只付2400元,多开的200元不用付,怎么做分录
购买其他公司的一个原材料开了发票过来,但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了,本来是需要支付150元的货款,但价税合计多开了100,开过来的发票价税合计为160元,但实际付款为150元, 一项项核对了发票明显,看到有一项物料发票上开了20kg,但实际到货才19kg,是按实际到货去付款,这样就导致了对方发票金额和税额多开了,实际的话仅仅支付150元,销售人员说发票不退回去了重开了,可以怎样处理呢?
老师!我们公司买了办公用品实际付款1665元,对方说优惠20元给我们,但对方开了1685元的发票,这个怎么做做分录?
老师,小规模公司给对方打了10万的预付款,实际到货10586,开票也是10586,586元对方也不要了,这怎么写分录?
购买材料,对方开具发票比我方实际汇款多了0.18元。怎样做分录。
老师,非财政拨款结余分配,这个科目,是什么意思
我们是医药公司,购买标识牌怎么写分录?
你好..如果不计提工资,支付的时候只记借:管理费用-工资 贷:银行存款 现金流量表里面支付职工的现金里面就没有金额
请问老师 个体工商户做了定期定额征收纳税方式了 是不是报税这些都不需要我们人工操作,税务局就自动申报了?
老师,我们这个月发生无偿股权转让,什么时候申报个税呢
我们是国企,出租的房子是要入投资性房地产吗
行政部门人员临时借调研发部门工作,相关费用可以记入研发费用吗
老师请问收到稳岗返还怎么入账呢
老师,我运输公司8位司机1月26日预支1月份工资18637元,公账付款。3月15日发放1月份工资时,扣除了8位司机款18637元,剩余的都发放了。分录 预支时 借其他应收款18637 贷银行存款18637 发放时,不会写分录
老师,我想问下,科目余额表,库存商品余额比库存表模块金额小30多万,什么原因呢?
对方说不做废了,就这样呢
你好,你可以按照你发票的金额入账,然后差额计入到营业外收入。
营业外收入—其他吗?
你好可以的这样做没问题