可以的,这个你和对方协商。
郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。谢谢!
一、归集工程施工成本 借:工程施工——合同成本 贷:原材料(或应付职工薪酬等) 二、按完工进度法和客户进行工程价款的结算 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、期末,按完工进度确认合同的收入与费用 借:主营业务成本 贷:工程施工——合同毛利(差额) 贷:主营业务收入 四、工程项目完工后,将工程结算与工程施工科目结平 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 贷:工程施工——合同毛利,,,,老师我的问题是这些都是按完工进度算 的,那如果我们给甲方开票了分录怎么写
老师您好,请教一下,一般纳税人委托外部加工企业,生产的产品卖给一家出口企业,由于订单一直在滚动,全部完成一单跨度要二至三个月,请问这中间领料发外加工,发生的制造费用,可以在产品完成的那个月开单(发票)做成本结算结转吗?谢谢!
请教老师关于收入确认的问题,公司与政府客户签订服务合同,合同上未列明总金额,仅说明了按次的服务单价。该项服务实质在2022年年底已经几乎做得七七八八了,但客户一直未有对账,发票预计也是等到2023年才能开过来。 请问关于企业所得,2022年要确认收入吗?还是等到2023年对完帐,或开发票 为准算收入?
老师,个税是不是可以3月合并计算,是不超过2万还是3万?报农民工工资
老师,项目单位,危险化学品应急救援基地工程项目,里面含有消防车14台,7000多万,11月验底验收的,到底做账的时候这个算在建工程,还是固定资产?
老师,开水电房租发票大类应该是什么?
"财务报表分析财务分析 收入分析成本 分析 资产分析 利润分析 应力分析 偿债分析 公司财务报表分析企业财务分析总结财务尽调报告 估值模型建立分析年度数据整理分析"老师这些是注会课程吗?
老师,合并报表抵消内部交易,母公司卖商品给子公司,母公司个报中分录是确认收入结转库存到成本,借营业成本贷存货,疑问点1是:这里的存货和母公司购进存货时借存货贷银行存款,为什么不能抵消呢,疑问点2,编制合并报表时记的存货金额为什么又要考虑了呢,如果说合并把母子看成一个整体,不是都要考虑么
老师,没有买卖合同,只有销售发票和购进发票,印花税是按发票金额交还是价税合计金额交?
老师好,公司处置废料给公司某一个员工,如处置价大于500元,是否需要代扣代缴个税,收据是否需要写清楚付款人姓名、品名、数量、金额吗?对于企业低于500元收入是否免增值税
是筹建期间给个人支付的咨询费,没有发票怎么记账?
老师好~想咨询下,一般纳税人,企业目前没有职员,仅有法人一人~3月发生了一笔供销业务,需要交税。如果预缴时,暂时不想提前交,担心年底申请退税麻烦,本月月底一般怎么处理比较好,可以暂缓~
给客户送礼记哪个科目不交个税
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。