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应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)有余额怎么处理

2025-03-21 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-21 10:44

借应交税费应交增值税,转出应交增值税, 贷应交税费应交增值税出口抵减内销。

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快账用户9640 追问 2025-03-21 10:51

老师  这个科目核算的是免抵税额

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齐红老师 解答 2025-03-21 10:51

对的是的,他需要结转。你想要没有余额就结转了。它就像你的进项销项,也结转到转出未交增值税里面。

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快账用户9640 追问 2025-03-21 10:52

本来余额就在借方 这样是增加了当期应纳税额吗?余额在借方不是应该减少应纳税额吗?

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齐红老师 解答 2025-03-21 10:56

你好,那你还有一个出口退税也有余额不是吗?建应交税费应交增值税,出口退税 贷应交税费应交增值税转出应交增值税。

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齐红老师 解答 2025-03-21 10:56

现在就这一个出口抵减内销有余额吗?

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快账用户9640 追问 2025-03-21 11:15

是的 现在还剩下免抵税额这个科目借方余额

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齐红老师 解答 2025-03-21 11:16

那你当时发生额的时候做了哪个科目?怎么做的?

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快账用户9640 追问 2025-03-21 11:33

老师   我的问题就是我在记免抵税额的时候计入了应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)借方 现在这个余额怎么处理

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齐红老师 解答 2025-03-21 11:35

你好,那你当时的时候, 借应交税费应交增值税出口抵减内销100 贷应交税费应交增值税出口退税,100 做的是这个是吗?如果是的话,那你是不是这个在做一个借应交税费应交增值税转出未交增值税,100 贷应交税费应交增值税出口递减内销100 借应交税费应交增值税出口退税,100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 不就没有余额了? 你有余额,你返回去看一下什么原因转出未交增值税。在借方有余额,表示留底的意思。

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齐红老师 解答 2025-03-21 11:35

不是你说的在借方表示增加了当期的应纳税额 没有增加税款 是留底 多交了

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