你好,这个确认非货币性福利: 借:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
31日,按照本月领料凭证汇总表,生产部门生产甲商品领用A材料30000元,生产乙商品领用B材料10000元,车间一般耗用C材料3000元,管理部门耗用D材料1000元,销售部门耗用D材料500元
收到对外分来的利润15000元,存入银行
老师,我们公司销售一台二手车,开了发票,我们是一般纳税人,那怎么做账,和报税
,公司对外捐赠10000元。
老师,我们小规模,公司24年8月收到两笔收入,一笔27万,一笔47万,现在发现当时没有开票,2025年3月份补开一张,另外一笔分两个季度补开可以不
老师您好!我现在报2024A00000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)2021年版,年报,为什么第四季度数据自动出来的数据与第三季度的数据一样,与2024年12月报表资产总额对不上,需要怎样处理
请问这个经营范围,可以开土方发票吗?开具明细是13%的土方采购,7元每方土
个体户核定征收需要做汇算清缴吗?
24日,收到违约金20000元,存入银行
企业承担的社保,医保必须从对公户扣除吗
如果食堂还给公司钱了怎么做分录?
你好 食堂还钱? 还钱给谁?
食堂给公司钱
你好,食堂给公司的钱是怎么来的呢?
公司是网店,然后公司从自己的网店买的
你好,不是的,我的意思是食堂他作为公司的一个部门,他这笔钱是从哪里来的?他为什么会有钱给回公司的?
老师,不用了。我再问问吧
你好,好的。欢迎下次再来探讨。