计提一般是已经确认的金额。但是暂估的话一般是还不确认金额。 你可以具体也可以暂估,根据实际来就行了。
应付账款-暂估科目怎么清理?之前换了好几任会计,公司做服务项目的,有把服务成本–职工薪酬当月计提同时冲应付账款–暂估,有的只计提了然后马上结转成本,另有技术服务成本及其它成本,有计提马上结转的,后面一直没来发票,也有来了发票再冲的,计提和红冲也都是放应付账款–暂估;所以这个科目有点混乱,该如何清理?
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,做账流程是当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
老师,我有个问题,就是公司员工是当月工资当月支付,次月申报个税得。但是现在又一个情况就是另外又一个员工是当月工资次月申报的,那么我应该什么时候计提他的工资,和申报他的工资呢?因为有一笔费用是12月发他11月的工资,我当时没有申报他的供水和做账,我不知道应该怎么处理比较好
老师,一个运输公司,有的客户一个季度结一次费用,那每次结算的金额与公司业务报的都会有差额,会往下抹掉一部分。还有的客户一年才给结算一次,金额不到结算时无法确定准确的数。成本分自己司机报销的费用和外雇车辆费用,司机的费用基本上都是当月发生当月报销,个别的是跨月的,跨月的一般也就算到报销当月的成本了,外雇车辆费用一般都是即时结算,不存在拖欠,但报销时间很少有在当月的,这种情况当月收入和成本如何能准确计算呢?
23日,销售A材料,售价20000元,增值税率13%,款项已存入银行
22日,支付广告费3000元。
公司出售自用车辆,之前已抵扣进项税,错误适用了3%减按1%并申报,次年发现后该如何申报增值税报表
所有者权益是负数,公司是自然人股东,换股东的话需要缴税吗?
21日,向银行借入期限为6个月的借款50000元,存入银行账户
老师,企业与个人签订了劳务合同,是不是可以不用帮个人买社保?个税是否需要企业代为缴纳?
21日,向建达公司定购商品一批,预付货款15000元,以转账支票支付
固定资产卖掉总收入50万,开票金额20万请问该怎么做分录
老师,生产经营地联系方式怎么变更啊
公司员发生工亡,员工满60岁,没有工伤保险,公司陪了150万,请问怎么做账
计提时分录是什么样的
你好,比如借管理费用-运费,贷应付账款。
等收到发票,直接把借进项,贷应付是吗
你好,是的,就是这样子的。
计提的,最后怎么看哪些发票来了,哪些发票没来
你好,这个你需要自己核对。 其实在实操中不用管你,只要红字冲减之前暂估的,然后再按照发票入账就行。
不管发票来的金额是多少,把前面暂估的金额全部冲掉吗?
是这样子的。发票开的是什么时候的金额?你需要跟你的供应商去核对。 然后比如他跟你说是开的2月份的,那么去月份的然后再根据发票重新做