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老师,账务处理本来应该是用其他应付账款科目,但用了应付账款科目去做,这个要进行修改否?

2025-03-20 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-20 16:34

可以再做个凭证。修改一下就好了。

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快账用户7260 追问 2025-03-20 16:36

但这个当时用了应付账款,然后已经支付冲账了,去年年底的凭证,好多笔

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快账用户7260 追问 2025-03-20 16:36

今年冲的账

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:36

你好,这个直接修改就行了,因为也不涉及到。损益类的科目。

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快账用户7260 追问 2025-03-20 16:37

不改可以吗

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:37

不改也没什么关系,因为都是负债类的科目。

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可以再做个凭证。修改一下就好了。
2025-03-20
你好!可以做调整分录: 借其他应收款…001 贷其他应收款--002
2022-05-02
你好,个人建议是分别设置科目进行核算 
2021-10-19
借库存商品 贷应付账款。 借应付账款贷库存商品。
2024-03-18
你好;     你实际做的借其他应付款贷银行存款。  本来应该做借方管理费用去  是吗   
2022-03-02
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