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如果去年开票有误,今年红冲重新开的话,本月增值税申报表填重新开票的金额在哪里填,以前开票金额已申报

2025-03-18 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 15:13

红冲,重开,收入一负一正,不影响收入

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快账用户9661 追问 2025-03-18 15:15

去年开票的今年能红冲吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:15

去年开票的今年能红冲。

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快账用户9661 追问 2025-03-18 17:13

如果去年的发票红冲了之后对方不开发票了,我的增值税申报表怎么操作

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:17

增值税申报表,若是专票,附表2填写进项转出

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快账用户9661 追问 2025-03-18 17:18

普票的话呢

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:19

普票,收票方,不影响增值税

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快账用户9661 追问 2025-03-18 17:19

当时销项税额已经填写

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:25

根据这条记录 :去年的发票红冲了之后对方不开发票了
你不是收票方吗?

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快账用户9661 追问 2025-03-18 17:28

我是开票方

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:31

开票方,红冲后,当月收入要按减去红冲后的收入申报

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