借:应交税费 贷:银行存款
一般纳税人借方记应交税费,进项税抵扣,贷方记销项税 那小规模纳税人呢,税怎么弄,直接把税加入到成本里面核算,记贷方还是借方
小规模 收入 借银行 贷主营业务收入 贷:应交税费-增值税(小规模纳税专用) 老师3%税费是进这个科目吗。月底结转借贷是什么。
老师好,小规模纳税人企业,执行小企业会计准则制度,汇算清缴补缴的企业所得税记账是和预缴时一样吗?先计提,借:所得税费用 贷应交税金_应交企业所得税,补缴时借应缴税金_企业所得税贷银行存款?
小规模纳税人做账时,销项税做什么分录? 期末结转增值税时借贷方怎么做分录? 次月缴纳增值税分录借贷方怎么做呢?
请问老师:企业所得税汇算清缴补交所得税的分录怎么写呀,我做的:借:所得税费用,贷方:应交税费 -企业税 然后缴纳:借应交税费-企业所得税,贷方:银存 这样对对吗老师?需要冲减去年的未分配利润吗?我们是小企业会计准则,小规模纳税人
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,