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24年12月暂估了一笔分录:借:主营业务成本 贷:应付账款 这样可以吗?没有暂估原材料,再把原材料结转到主营业务成本

2025-03-18 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 12:05

24年12月暂估了一笔分录:借:主营业务成本 贷:应付账款 ,可以

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快账用户2767 追问 2025-03-18 12:06

等25年开进票来,把发票放在24年暂估凭证的后面就可以了吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 12:08

是,等25年开进票来,把发票放在24年暂估凭证的后面就可以了

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快账用户2767 追问 2025-03-18 12:09

暂估的凭证后面需要附件资料吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 12:18

暂估的凭证后面,不需要附件资料

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24年12月暂估了一笔分录:借:主营业务成本 贷:应付账款 ,可以
2025-03-18
借原材料贷利润分配, 借应付账款贷原材料。
2021-03-06
第一步对的 第二步,也对的 第三步,不对,是对第一步做红冲,再做正确的第一步的凭证按发票,如果第二步的成本是有问题的,可以做个调整也可以红冲重新做一个。
2020-10-30
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
是的,是这样账务处理的
2021-04-27
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