那个只能全额做纳税调增了。或者2个月支付,每月支付500
我们公司是汽车租赁公司,但是有旅客票务代理服务和票务代理服务这个经营范围,所以可以代订门票,我们是小规模纳税人 1、请问开具代订门票的发票我们是应该选择“经纪代理服务*代订门票服务费”还是“旅游服务*代订门票服务费呢” 2、我们是可以进行差额征税吗?例如客户支付我们500元,其中100元是代订的手续费,400元是门票费用,景区会提供400元门票发票给我们,开具发票的时候应该选择3%的税率还是1%?在申报的时候可以享受差额征税吗?
我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元(也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款)。 事实上因为上月中供应商调价,按照实际单价,我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改,我公司必需按80万支付给A公司,A公司给我们开80万专票(*电信服务*增值电信服务)。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理? 2、我公司怎么就这40万做账务处理? 3、我公司需要给A公司开票吗?怎么开?
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师你好,请问建筑公司有发生钢管材料租赁业务一年大概有500万成本是开不了发票,对方不愿意开发票我司,只能开收据,这样在企业所得税前不能扣除要调增,请问有什么办法可以解决这个无票问题吗?如果我司自己去开2个个体工商户自己开票给自己这样是否属于SK票吗?还有关于利息问题我司每年有大概100万利息支出给民间借贷个人的,他们也不愿意开票,是否也可以我司自己去开个体工商户自己开票给自己这样是否属于SK票吗
餐饮行业厨房油烟机清洗费用计入什么科目
如果去年开票有误,今年红冲重新开的话,本月增值税申报表填重新开票的金额在哪里填,以前开票金额已申报
小规模企业,缴纳的税费借贷方记什么
公司注销,资产负债表上其他应付款10万,需要缴纳25%的所得税,请问如何调整报表不交税?
招标平台使用费计入管理费用,办公费吗
老师 是这样的 我们老板经营了一个园区 注册了三个公司 A、B、C,员工的社保和一部分工资是由A公司支付 ,一部分工资现在是对私支付的 ,我想把对私支付的这部分工资放在B公司下面,由B公司支付,那需要与员工签署劳动合同呢还是劳务合同呢 (麻烦您给我提供一个范本),社保全部由A公司支付的
老师,个体工商户交的经营所得税怎么入帐?
假如一个月31天,员工固定一个月休假4天,底薪3000元,员工3/14号入职,怎么算他的底薪呢
股权转让存在税的产生吗
关于金银首饰零售环节缴纳消费税的政策是哪个 具体是怎么样的手势要交呢
老师,我们是一次性付了现金1000元,那分两次写500元也可以。
那么打收据时间按2个月打