同学你好 不是的 就是购入加上收入含税价乘以万分之三然后乘以50%
老师,小规模商贸公司,销售都不签合同的,印花税申报按含税还是不含税?
老师:2022年印花税改革后,税局叫各企业自查印花税,我们是小微商贸企业,以前一直按销售收入的不含税金额申报,税局给的购销合计全按含税金额,想问老师怎么处理?
老师好!老师,贸易公司印花税是;购进和销售商品的不含税金额乘以万分之三。对吗?谢谢!
老师好!老师,商贸企业印花税是购,销不含税金额乘以70%后的金额填写到印花税申报表中就可以了。对吗?
请问老师,小规模纳税人计算企业所得税,比如一件商品卖价70(含税),进价50(含税),那企业所得税是(70/1.01-50-附加税-印花税)*5%对吧?如果是一般纳税人,计算公式为(70/1.13-50/1.13-附加税-印花税)*5%,对吗?请问老师,上面两个公式是否正确?(都按照小微企业5%算企业所得税)
老师,我们公司是做二手车的,产生的临时工可以直接计入主营业务成本吗?
老师,我们是做二手车的,临时工计入哪个会计科目比较合适?可计入主营业务成本
老师,请问即征即退政策是怎样的?账务处理要怎么做?
公司在2月份认定为一般纳税人,原来的销项税额是计入应交税费–应交增值税,现在需要改吗?
老师,公司的股东有两个,一个是公司持股,一个是自然人持股,法人是自然人,现在代垫款和员工工资都是以持股的这家公司的法人付的,这样可以吗?
老师,银行的手续费如果没要求银行开发票过来汇算清缴可以直接扣除吗?
厨房排烟系统折旧计入什么费用呀
老师,请问相同的收入可以既给客户开收据,又给客户开发票吗?
租来的房屋和设备,每月分摊怎么做分录的
廖君老师在吗,老师在吗
有文件可查吗
印花税税法就可以查 没有百分之七十的说法
我是按不含税价申报的,刚刚知道咋还是含税价?
你们有合同吗?有合同的话就按合同上的金额 没有合同就按含税价申报
有合同,合同就是含税价
那就应该按含税价申报