你好,第二个更接近3%,更准确些。其实,小规模纳税人征收率3%/5%才是综合税率的标尺。第二个,你的理解也很到位,综合税率算下来应该都超3%了。
甲公司为增值税般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年10月初“应交增值税”借方余额为6万元,当月发生如下业务:(1)建造办公楼领用本单位产品,成本为15万元(其中直接材料10万元),计税价格18万元。(2)外购原材料一批,价款30万元(不含税),支付运费2万元(不含税),款项以银行本票结算,材料收到。(3)甲公司决定用自产产品发放给职工作为非货币性福利,每人发放一件,每件成本1万元,每件售价2万元,本月实际发放。该公司共有100名职工,其中生产工人50名,车间管理人员10名,销售人员20名,行政管理人员20名。(4)对外捐赠产品一批,成本为25万元,不含税售价40万元。(5)交纳本月增值税1万元。要求:根据上述资料,回答下列第(1)~(5)题:(1)根据资料(1),下列说法正确的是()。A在建工程增加15万元B.在建工程增加17.88万元C.应交税费—应交增值税(销项税额)增加2.88万元D.应交税费一应交增值税(进项税额转出)增加0.64万元(2)根据资料(2),下列说法不正确的是()。A.原材料增加30万元B.应交税费应交增值税(进项税额)增加5万元C其他货币资金--银行本票存款减少36.08万元D.应交税费应交增值税(进项税额)增加4.08万元(3)根据资料(1)-(4),甲公司本月可抵扣的增值税为()万元。A.4.54B.4.8C.5D.10,08根据资料(1)一(5),甲公司本月多交或欠交增值税为)万元。A.14.64B.20.12C.22.88D.29.88
老师你好:请教一下我们是现在是小规模纳税人,准备11月份升一般纳税人,可是我们现在还有150万左右工程活干了,合同还没签也没做结算,工程材料票也就是进项票已经回来了,可是对方说等我们升成一般纳税再给他们开票,多少税钱他们愿意出,可是我们进项一分都不能抵扣,这样增值税就干交9%的税可以吗?税负太高?
公司二级单位上转销进项到公司本部,有本部统一缴纳增值税,去年二级单位增值税转多了,税务局同意退税给二级单位,但税务局说不给钱了,应退税款让本部在当月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通过内部存款还给二级单位。 二级单位分录,上转时:借:主营收入 10 贷:成本和销项2。借:销项2,贷:内部存款2 本部分录,借:内部存款2,贷:销项2 上月抵扣缴税本部:借,应交未交增值税8,贷,银存8(月末计提转入未交10 ) 这样上月的转入和准出未交增值税就不平。 本月二级单位,借:销项2,贷:收入2,本部对二级单位清算后,借:内部存款2,贷:销项2 本部,借:销项2,贷,内部存款2, 这样我本月计提数就是18万,如果没有这个2万,正常计提未交20万。账务上本月计提18万。缴税时,借:未交增值税20,贷,银存20,这样总得转入和转出就是平的,是这样吗? 但是我还是有点不明白的是,虽然这个销项是二级单位转给本部的,本部一起来交的,他多交就代表我多交,退回来后如果这么想退税就是本部多交的,那我本月本部不应该再把退的税2万再加回去缴纳啊?就这个转不过来。
老师你好!我公司是合了3个税种1建筑劳务清包工3个点2.建筑施工工程项目9个点3.销售建筑材料13个点。现在开出去的300万全是建筑施工清包工3个点的票。老板自己又进项票含税金额50万进项票。非得让我抵扣进公司。我知道这300的3个点属于简易计税必须全额缴税。不得抵扣。那么他要抵扣进项。可以抵扣吗?抵扣完后只能放哪里等开出去9个点时,我做进账里?抵扣后可以在公司留底税额保留多长时间啊?要是3年他都未开9个点和13个点的票。那么3年时间留底税额不一定还在?还有一个问题是。他是一般纳税人,选择简易计税了。就36个月里不得变更。他怎么会还说他有3个税种。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少个税种。
就如实际中有个销售材料方懒活有个2万左右的工程,销售方要给做工单位开个10个点的材料票,而单位非要让这个销售材料的做工方,开劳务票,现实中这种情况,对于俩方来说的利益关系,企业应交增值税费=销项税额—进项税额(销项税可抵扣进项税),假如奶粉厂要求开劳务票,按3个点算的话,相当于20000*0.03=600元(进项税),对于奶粉厂来说,他收到的发票税点越低,进项税越少,到时候他的应交税费就越少(遵循的原则就是:企业应交税费=销项税额—进项税额,企业销项税可抵进项税,)而对于做工方,销售方来说,按10个点算的话,相当于20000*0.1=2000元(销项税),对于销售方王经理来说,他开出的发票税点越高,销项税越多,到时候他的应交税费就越少(遵循的原则就是:企业应交税费=销项税额—进项税额),老师,就这个问题,我这样想,对不对?
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