可以的,没问题的哈
缴纳了员工的个人所得税1-3月的 但是工资才发放了1-2月,1-2月的工资里多扣了个税,1-2月的工资扣后才交了1-3月的个税,这个做账时应该怎么做呢 ,并且已经做了补税的表格把1-2月多扣的个税补到4月份员工工资里
老师,这个月的社保没有申报缴纳,(社保员工个人部分工资表上已经扣除,当月工资当月发),到下个月再补交,这种计提工资社保和发放工资记账怎么记?
老师,这个月的社保没有申报缴纳,(社保员工个人部分工资表上已经扣除,当月工资当月发),到下个月再补交,这种计提工资社保和发放工资记账怎么记?
老师您好 1月份的个税已经报完,扣了1.99的个税,但是工资已经发放了没代扣代缴这1.99,要怎么处理呢
老师好,根据图片上的分录,计提当月工资,下月发放。社保是当月扣缴,这里的个税是怎么处理?当月扣税还是下月扣税?
老师:请问,有限合伙企业需要申报工商年报吗?
老师,2024年我们公司每增加资产,也没计提折旧,之前的资产已经计提完了,2024年汇算清缴A105080资产折旧摊销明细表怎样填写
老师印花税显示扣款金额不足1元 未扣款 需要做账吗
老师你好 一般纳税人 是用那个会计准则呢
我公司收到预收款14万欧元,没有结汇,在银行外币户存着,这笔预收应怎么做账?是在银行存款中设置二级科目外币户吗?但是最后汇总到资产负债表中的银行存款余额就是人民币➕欧元的金额了,这应该怎么处理?
老师,新公司挂旧公司下面怎么挂,旧公司是普通的有限责任公司
制造企业取得土地、建造厂房期间缴纳的水土保持补偿费计入什么科目
您好,保洁公司的人员工资计入了成本,那么A105050的薪酬和期间费用里的职工薪酬就不相等了,会有什么问题
请问,企业工商年报中的社保本期实际缴费金额指的仅是单位缴纳部分,还是同时包含个人缴纳部分
老师社保费可以不计提到应付职工薪酬直接计入管理费用银行付吗?有啥影响
在3月的工资表里我要怎么处理呢?备注是扣2月吗?
是的,就是那样处理就行
跟当月发放金额不匹配也可以的是吗?另外报个税时系统里的有些累计扣除费用怎么是1万呢?入职期间是23年的
可以的。因为2月扣除的5000*2
年底会自动调成6万吗?补扣个税账务处理怎么写?用其他应收款吗
那个是按月预扣每月5000。补扣个税账务处理还是计入应交税费-个税
麻烦给个完整的账务处理
跟直接根据工资表和申报的个税做账,没有特殊的分录 发放工资时扣个税 借:应付职工薪酬——工资 贷: 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
不用做其他应收款-代扣个人所得税是吗
是的,不需要做那个科目的