咨询
Q

老师,24年的账已经钉装好了,24年发生的业务有些发票现在才取得,现在取得的发票放哪呢?和25年的转账回单放一起可以吗?但是金额又不一致,因为转账是分开好几笔转,发票金额合计统一开。

2025-03-16 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-16 20:07

24年当时做了暂估的吗?

头像
快账用户8628 追问 2025-03-16 21:13

是的,做了暂估,当时没有取得发票但是部分款已付

头像
齐红老师 解答 2025-03-16 21:18

暂估和发票一样的 把发票放到去年 或者红冲暂估在做发票的都可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 可以的。 年度红冲之前的财务费用,在根据发票一起做
2025-01-02
你好,建议你直接冲2024年的主营业务收入就行,这样的话,增值税所得税的销售额是一样的,别动利润分配未分配利润了。
2025-01-22
可以 对方销售给你货物了吗
2024-04-16
你好,既然做了就不要去改了,在本年度内问题不大的,以后不要这样就行
2020-10-11
您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折旧
2023-06-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×