同学,你好 287万已经支付完成,那可以填写287万
做21年企业所得税汇算清缴的时候,应付职工薪酬账载金额是14.5万,借方实际发生是13.3万万,,但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了,企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块,账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字,实际发生额写借方数据吗?因为去年借贷方金额不一样,一部分年终奖在2月份发放的,12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的,实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢?
老师,22年1月补提21年6月份的工资1万,12月工资1万。 22年2月发放。 个税系统里面申报就成22年3月份2万了。(实际上这个是21年的) 这种汇算清缴是不是比如21年工资总额20万,直接填22万就可以对吧。
填汇算清缴有个工资这块,每年发工资一般12月才发10月或11月工资,12月没出数据也没法计提,但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个,一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据,里面还带着2021年12月份发放和计提。
老师,如果2022年1-11月份工资已经发放10万,但是2022年12月份的工资5万在2022年2月份计提的,在2023年2月份支付的,那我在年度汇算清缴的时候的应付职工薪酬的账载金额跟实际发生额,分别应该填写多少金额
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
公司之前成立的个体户,银行那一步一直也没处理,有没有税务也不清楚,这个应该这么查,这样是不是最好注销呀
老师,个体户工商户是一家便利店没开通税务,也没开发票,年报的销售额写0吗?
老师,刚转行做会计,我在公司岗位是会计,做往来和成本,请问可以问全盘会计要3大报表看看的吗?全盘等于是主管,
老师,什么酒的税率是9%
@董孝彬,别的老师别回答,每次进价都不一样,咋办呢?
老师,请发一份商贸公司的财务制度 感谢