您好,发票没有勾选未确认用途时,这是购买直接开红字确认单,也不用我们确认,直接就可以红冲了
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
有张进项发票从认证平台误操作成退税勾选,并已经确认勾选,现在这个发票无法退回到认证平台进行正常认证勾选,这个发票状态是已勾选,但并未申报,现联系供应商对发票进行冲红,应该由销售方填红字信息表还是购买方已抵扣、未抵扣填红字信息?
老师比如我们是购买方,进了100万的货,现在要退货30万。进项票未认证未抵扣。正常业务流程是不是购买方我申请开具红字增值税专用发票信息表,并发给供货单位。他开具红字发票再给我?我做账把信息表和红字发票放到一起做账?
老师比如我们是购买方,进了100万的货,现在要退货30万。进项票未认证未抵扣。正常业务流程是不是购买方我申请开具红字增值税专用发票信息表,并发给供货单位。他开具红字发票再给我?我做账把信息表和红字发票放到一起做账?这个信息表谁来开有要求规定吗
老师我们是购买方要部分红冲以前工厂给我们开的发票我们一直没有认证这张发票 现在我们发起红字发票确认单填开 就出现了该张发票未做用途确认 不允许购买方发起红冲 是因为我们没有认证这张发票吗还是什么原因
老师,有没有什么快速查税收编码的平台?
老师,瑜伽馆成立个体户还是小规模合适?他俩报税是不是都一样?
外贸企业出口退税和开户银行在不同区可以吗?
老师咨询一下,在企查查上面查到欠缴印花税发布日期是2025年2月25日,欠税通告是2025年3月13日。这是几月份的印花税?印花税不是按季申报或者按次申报吗
个税系统2月已经申报完了,能做废再重报吗
请问,公司工会的钱,什么情况可以转出来用?公司员工聚餐可以从工会里出这个钱吗?
老师,股东在单位没有任职,但是现在公司成本有些小,我想给股东报一些收入个税,比如提成之类的,可以吗
20年465532.74元 应纳企业所得税:465532.74*20%=93106.55 21年491604.09元 应纳企业所得税:491604.09*2.5%=12290.10 22年440122.21元 应纳所得税:440122.21*2.5%=11003.06 23年747297.16元 应纳所得税:747297.16*5%=37364.86 24年1454463.42元 应纳税所得:1454463.42*5%=72723.17 一共收入是3599019.62 应纳税所得:226487.74 请问是这样计算的吗
如果发生退货,之前已经收了人家钱了,发票已开,怎么做账
老师,管理费用科目下的“无形资产摊销”,在利润表中,是计入哪个项目的?
是让销货方直接开红字确认单吗?
您好,是的,销售方直接红冲