同学,你好 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
老师好,房地产公司收到预收房款,按3%预交增值税,按2%预交土地增值税,月底记账怎么做分录。谢谢!
老师你好,房地产开发企业在收到预收款的时候预缴土地增值税。那么在收到全款确认收入的时候。还要预缴土地增值税吗?也就是说在确认收入的时候土地增值税会计上怎么处理。
您好老师,我们房地产开发公司的以前预交缴的3%增值税,现在需要确认收入开票,麻烦老师忙我计算方法说一下
您好老师,我们房地产开发公司的以前预交缴的3%增值税,现在需要确认收入开票,麻烦老师忙我计算方法说一下
您好老师,我们房地产公司8月份增值税申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票确认收入,以前每个月预交的时候,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,就这么分录的,8月份确认收入的50万怎么分录
、SD股份公司2×21年12月发生下列业务: (1)向银行借入偿还期为4个月的借款200000元,已存入开户银行。 (2)收到投资人投资的款项40000元,存入开户银行。 (3)从华为工厂购入甲材料30吨,每吨1000元;购入乙材料20吨,每吨2500 元,增值税税率为13%。材料尚在运输途中,货款未付。 (4)购入生产设备一台,价税合计67800元,增值税税率为13%,运杂费800 元(不考虑增值税),均已用银行存款支付,设备购回即投入使用。 (5)以库存现金支付甲、乙材料运杂费600元(运杂费按材料重量比例分配)。 甲、乙材料均已运到并验收入库,结转其实际采购成本。
我想问一下,像开淘宝店如果去搞个营业执照,可以不去开税务登记和开公户么?后续会不会有什么影响?
在哪个网站上可以查到公司的规模、营业收入这些?
老师,请问一下个税附加扣除那几项都包含什么
郭老师,出口企业走exw方式出口,报关单上有杂费,这样的情况,,他是按合同上有杂费填的,还是什么原因填杂费
老师,请教个问题,这里这个无形资产摊销计入生产成本还是制造费用
经营所得税,申报成功了,退税,后面如何操作
老师,24年12月取得一张免税发票,做账:借:主营业务成本 贷:应付账款 25年1月收到该红字发票,应该怎么做分录?
老师,我的个税没给扣过5000是怎么回事?
在国地税电子税务局,免退税,出口退税智能配单这里,怎么退到数据管理修改汇率?汇率在什么地方可以修改?, 谢谢
谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!