等过几个月开票,可以
我们属于水利工程,2月份开了预收款不征税的发票,申报时候没报收入,想3月份把收入做进去,可以吗,如果做,可以放在未开票收入里吗还有就是我们单位能开预收款不征税的发票吗
工程还没开工,先给我们预付一部分工程款,要求我们开票 可以吗?开了票是不是就要缴税款了? 工程没开工就提前交税吗?
老师好!我们6月份出了一批音响,但是进项发票没开过来,这个月可以不结转主营业务成本,等7月份收到发票再结转主营业务成本吗,还有出货出去的数据线客户那边说暂时不开票,我们可以先挂库存商品,等开出销售票再结转出库吗?
老师我们建筑项目 工程材料发票还没开回来,人工也没全部结束。但是我们已经开票给对方了,这个人工跟材料可以先暂估吗?等材料发票还有安装全部结束,在把暂估的红冲可以吗
老师,1月份开的专票400万。对方付款的时候做的是预付款。没有抵扣这个专票。因为是工程款。他们是想要等最后工程结束在开票。我们的进项票也没有开进来。所以我2月份可以全部冲红吗?冲红之后这个税款2月份已经缴纳了增值税等。冲红之后。这个税款可以转到抵扣税款里面吗?还是3月份申报2月份的时候。需要在专票那填写负数吗?冲过的话税务局会问吗?
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法
对方给了我1万元,我向医院垫1千元怎么算
其中之一的股东没有出资,其他股东有,没有出资的股东股权转让要交税吗
老师,请问税审业务有开发成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
公司购买的财务软件使用权,内账还需要分月摊销吗