你好,这个肯定是不对的个税单位承担的
老师:有个小规模纳税人公司,给客户开了一张增值税专票金额10万多,但实际上这笔钱没有到这个小规模纳税人账户里,但是这是小规模纳税人的老板以报销的名义把这笔钱转给另外一个人。现在有税务预警,要写个说明,是不是要写款项资金的三方协议,还是要怎么处理为好呢?谢谢
老师,比如我们有个公司只有一个员工,上个月只上了几天班,工资800 社保他自己全部承担1100,欠他的报销款600 相当于只给他300,出纳直接打给他300写的工资 这个账我怎么账务处理呢?个税上个人承担的社保我这边怎么写,全额写1100 还是只能写个人承担部分
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
公司最近两个月都未开票。但实际上存在未开票收入,走私户进来的,老板不想缴纳这部分税款,个税人员工资我应该零申报还是按实际申报,按实际申报,我担心税务稽查,每个月那么多人员工资,一点收入没有,明显存在未开票收入,但零申报,好像也有点假,因为正常给七八个人缴纳着社保,我应该怎么申报?
小规模能不能注册分公司?独立核算行不行
老师好,预收了对方全部货款,发票的话 是隔了几个月才开出去的 这个有没有风险
个人独资企业的上年度未分配利润要填到今年的资产负债表吗
老师个人转让股权注册资本10万,实收资本0元未分配利润0元请问老师印花税咋交了。
员工购买手机,开具了个人名字的发票,公司可以报销吗,计入什么
消费税不是进项税,怎么可以抵扣呢
个人独资企业没有或者有雇员要每个月给法人申报代扣代缴工资薪金吗?年底做了一次性投资者减除费用的扣除的
我是零售商我也是一般纳税人我销售给个人我开什么票?我上家给我的增值税专票可以做进项抵扣么?
公司向家政公司支付服务费,会计分录怎么处理?还有和食堂阿姨每月签一次用工协议,个人代开发票,会计分录怎么做账?
老师,我公司做业务,通过物流公司的平台公司,他们相互都有运输物流业务,都相互开票,这个可以吗?
就是个税不能单位承担是么
可以的,但是需要计入工资这个
外单位的,不是本单位职工
一样的,工资薪金所得就需要申报,
?给外单位的劳务报酬为什么要按照工资薪金申报
按照劳务20%那你们代扣代缴20%的个税了?
这个有文件规定么?
我自己是劳务所得在会计学堂,这是申报后的政策说明
不大懂,这上面也没有写给外单位人发劳务报酬,由公司承担,需要在工资薪金里面申报啊
不是,需要劳务申报!那这个税不可以扣除,就是按14000
我的天,您已经把我搞乱了,就是说我第一次提问的是对的?
是的,你没说是劳务申报第一次,那么这个原来说法如果是劳务就是对的