你好,你是价税合计当时做的收入成本吗?
老师,你好,我公司是小规模纳税人,我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票,他把税和成本分开写了,到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项,没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了,之前做账的软件也被她带走了,我现在是自己重新用一个软件做账,现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税,然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零,但是又缴了税,请问现在应该怎么办,我现在做缴费回单的账也不知道怎么做
老师,我刚去一个代理商公司两天,那个会计就要走,说她妈妈生病住院了,还发病历表和妈妈住院的视频给老板看了,可是她的很多账都没有做好,4个银行账都是不对的,外账也没有做完,内账也没做完,具体多少我也不知道,她还没给我看,可能少也可能多,我们食品代理的,按理说才几个仓库,不知道每天收付款怎么那么忙,主要找不到单子核销,那里是进销存系统的,本来应收应付进账出账每天核销就好了,可是经常找不到单子核销,管理号也在其他人手里,系统有时候会找不到单子,现金也是虚增的,这样的公司我还要继续呆吗?我看她们有用现金付款100多万
老师,我刚去一个代理商公司两天,那个会计就要走,说她妈妈生病住院了,还发病历表和妈妈住院的视频给老板看了,可是她手头的账都没有做好,内外账都没做完,具体多少我也不知道,她还没给我看,可能少也可能多,我们食品代理的,按理说才几个仓库,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有时候找不到单子核销,那里是进销存系统的,本来应收应付进账出账每天核销就好了,可是经常找不到单子核销,管理号也在其他人手里,系统有时候会找不到单子,现金也是虚增的,这样的公司我还要继续呆吗?我看她们有用现金付款100多万
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师,是这样的,我们5月份购进商品25吨,对方当月就开了专票,货没有发,因为我们都是我们销售多少,对方就发多少货过来,我们没有支付货款,也没有认证,我5月份是这样账务处理的,没有暂估 借:在途物资 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 我们可以享受加计扣除,8月份我们销售10吨,单月账务处理 借:库存商品 贷:在途物资 销售时 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 加计扣除部分没有在账上处理,这个应该怎么处理
我想问一下,像开淘宝店如果去搞个营业执照,可以不去开税务登记和开公户么?后续会不会有什么影响?
老师好,给员工发了红包现金200,账上做到福利费里面,当月员工的工资申报5200,实际发放工资5000,这样做有没有问题?
可以请问各位老师一个问题,企业采购商品做了“库存商品”再卖,这样的商品作为职工福利是视同销售要确认收入按卖的售价同时结转成本对吧?如果这样的商品赠送给他人用于宣传和单纯无偿赠送他人分别应该怎么做账呢?也视同销售吗?报税怎么报这部分是小规模纳税人
老板给我发了吃饭的普票和过路费的发票过来,我要做什么处理?借管理费用贷其他应付款入账,然后用公户把这笔钱转给老板?
我们老板为了不想升一般纳税人,小规模不能超5百万一年,又新开了个物业公司,之前的公司是房产公司,主营业务就是收租,现在收到一部分需要转到物业公司,总共是6幢楼,其中一幢和六幢是开票的,另外4幢都是不开票,,因为要考虑房产税,怎么合理分配两家公司收租 ,
老师晚上好,个人车租给公司,月租金是4500元,怎么交税,交多少,谢谢
老师,我想问下实习生申报个税是按工资薪金申报还是按劳务报酬申报?按劳务报酬申报的话需要开发票吗?
老师,公司为员工申报的工资薪金,需要缴纳个人所得税的,是在电子税务局里面缴纳的吗?
老师,公司为员工申报的工资薪金,需要缴纳个人所得税的,是在电子税务局里面缴纳的吗?
只有外账没有内账的公司经营一段时间后想要建内账,期初余额根据外账科目余额表填制还是实际盘点清查的数据填制?
自动生成的凭证没有单独体现增值税
你缴纳税款的时候,借税金及附加或者管理费用贷银行存款