你好,这样子的话你应该修改二三年的。
老师,今年3月份有一个道路的在建工程完工转入了固定资产,现在9月份又支付了一笔工程结算审核费,这笔费用应该怎么处理?
老师好,请问下我公司去年有个在建工程已完工,没有转到固定资产,我今年才转入固定资产,我现在补计提折旧的话,那在做去年的汇算清缴时,可以税前扣除吗
你好老师,我现在所得税汇算清缴呢,风险提示了一下,出来这个,这两个的差额是固定资产,我们厂房4月从在建工程转入固定资产,但是入账时间是去年6月份,这个汇算清缴表怎么填写呢?
老师好,想问一下,做汇算清缴固定资产时,发现在23年1月份计提折旧时科目做错了,没发现。明明做计提折旧,确做成借:管理费用-计提折旧 15000元 贷:固定资产15000元 其实应该是贷:累计折旧:15000元,那想问一下,汇算清缴调整吗
21年我司购入一台设备40万,账上直接一次性计入费用,汇算清缴做了固定资产加计扣除,23年年底出售了这个资产。现在我做23年的汇算清缴,请问老师这个资产我还有必要做纳税调增吗?要提现在固定资产原值里面吗?
你好,老师,我这边上个月导入申报表时把表里的扣款所属期填成上个月的了,也就是说我把一月份的扣款所属日期填成2月的了,税也交了,然后我这个月申报2月份表的时候才发现上个月我填错了,系统里也只显示已申报,后面有更正或者作废,然后我把更正点进去把扣款所属期改了,返回首页时还是没地方申报,我又把更正点进去把这个月申报的表倒入进入了,导成功了,可是金额显示的是零,而且没地方申报,可不可以帮帮我
入职一家在代账公司做外账的企业,想要建内账,期初余额根据什么录入呢
做企业所得税汇算清缴是翻一遍凭证,看下对错,还是直接做税会差异台账
郭老师,工程服务可以开13点的票吗,之前做安装工程,工程服务都是9个点
老师2是哪来的?没看出来
郭老师,工程服务企业开的是9个点,可以开13点的票吗
老师,交了所得税后,分利润还要交税吗?
老师,我们公司租的个人房子,他代开发票,只能普通发票吧
老师您好。我想向您咨询一下金蝶财务软件里面听说有,一键生成凭证,一键报税,的功能。是否真的有那么神奇,谢谢
发生了退货应该怎么做分录
嗯,支出年份就不动了是吗
你好好,是的。因为你这个他还没有转入固定资产。
但是它实际发生就应该是费用,我当时走错了入的在建工程然后23年转的固定资产
你好,他是在2023年发生的吗?
不是,是之前年度发生的,也是固定资产完工后的支出。是23年转入的固定资产
你好,比如说是22年开始的,你的意思是说这个费用就要寄到22年去,对不对?
是的,我是这样想的,不知道对不对
你好,你也可以在23年转。 因为可以理解为一开始是想做固定资产的,后来发现不合适。然后再转入费用也是可以的
嗯嗯,好的
你好,欢迎下次再来探讨。