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业务招待费计入了固定资产原值怎么转出来呀

2025-03-14 08:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 08:06

你好,你这个应该借管理费用,业务招待费,贷固定资产。

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相关问题讨论
同学你好 是用来招待的吗 计入固定资产然后按月折旧计入招待费 借管理费用招待费 贷累计折旧
2023-08-28
你好,他不属于固定资产构成的成本 不属于可达到可使用状态之前发生的成本。
2021-12-23
固定资产入账原值与明细账上的不一致,可能由于入账错误或者折旧计算错误等原因导致。针对这个问题,你可以按照以下步骤进行调整: 1.核对原始凭证:仔细核对固定资产的购买发票、验收单等原始凭证,确保入账原值在凭证上记录正确。 2.检查计算过程:重新计算累计折旧的借方金额,查看计算过程中是否存在错误,如折旧率、折旧年限等参数是否正确。 3.调整折旧:如果发现累计折旧借方金额多出实际应计提的数额,可以调整相关资产的折旧年限或折旧率,使得累计折旧借方金额与实际应计提金额一致。 4.调整财务报表:在进行上述调整后,需要相应调整财务报表中的固定资产和累计折旧项目,确保报表数据的准确性。 5.存档相关资料:将调整后的凭证、报表以及其他相关资料存档备查,确保会计处理的合规性
2023-09-20
你好营业利润的数字不是3398吗?
2020-08-31
同学你好,如果是经营租入的计入长期待摊费用;自有的资产计入原值;
2021-09-16
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