可以 是的 是这么做的
我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
老师,我们公司是小规模纳税人,5月份汇算清缴补缴税款29.15,分录为:借:利润分配-以前年度损益调整贷:应交税费应交所得税,然后把以前年度损益调整又调到未分配利润了,现在报第二季度的所得税,我用的是亿企代账软件,自动结转所得税费用1871.32,可是在亿企代账软件上直接生成的企业所得税报表上税款为1900.47,正好多了汇算清缴的税款,这是怎么回事呢?我应该怎么调整?
上年暂估了成本50万,期中汇算清缴前拿到了20万的发票怎么做账,怎么申报汇算清缴? 您好,冲回20万,再按发票入账就,科目是一样的,只是金额冲回是负,发票的是正 汇缴时纳税调增30,因为无票的成本费用不能在税前扣除,A105000g有 27栏,与取得收入无关的支出,账载30,税务0 请问老师,这个调增的30万要不要做 借:分配利润-未分配利润,贷:主营业务成本,这笔分录
上年暂估了成本50万,期中汇算清缴前拿到了20万的发票怎么做账,怎么申报汇算清缴? 您好,冲回20万,再按发票入账就,科目是一样的,只是金额冲回是负,发票的是正 汇缴时纳税调增30,因为无票的成本费用不能在税前扣除,A105000g有 27栏,与取得收入无关的支出,账载30,税务0 请问老师,这个调增的30万要不要做 借:分配利润-未分配利润,贷:主营业务成本,这笔分录
老师,这边代账公司,一家小规模是管理咨询公司,没有什么成本票,然后前会计去年暂估了一笔28万的应付账款,和一笔九万多的管理费用,因为客户只想交增值税,不想交企业所得税,所以就这样做了。但是我现在要汇算清缴,他上年的四个季度全部是零申报,我汇算清缴怎么弄?还可以零申报吗?
熟热干面税率是多少,指导下
您好,24年9月份把一张员工报销的费用专用发票入成了普票,没有做进项,25年3月才发现,但是发票在24年认证了,今年怎么调账
老师您好,我是国有资产公司,我们公司收了100多万的土地租金上缴财政,上级单位开了财政非税收入票据,这个应该怎么做账啊,能做收入吗?
老师,你好,只有资产负债表和利润表怎么编制出现金流量表呢?
老师,去年12月个税忘记计提了,是放在今年一月补计提,还是更正在去年12月
老师请问,刚接到账我要核对哪些东西啊?要对过哪些东西才知道原来的这个账是不是对的,刚接到账我该做什么,感觉没有一个方向感,没有一个目的性地去做事。
2025年继续教育开始了吗
含税单价1020,含税总额怎么算出来的,未税总额又是怎么算的,,最后总金额又是怎么算出255400
你好老师,净利润率的计算公式是 (净利润/营业收入)*100% 还是(净利润/主营业务收入)*100%
老师,目前有必要报关于举办“拥抱AI系列课程:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务”研修班的通知,线上4800元,线下3800元,有必要报吗?
还有一笔前期银行已经有入账,这个也是前期其他应付款挂着4万,二张白条一张写借款法人XⅩ现金2万元,一张是备用金2万也是法人的,现在账上挂了2年,要怎样处理比较合适。
公司是自己家的亲戚。怎样处理比较合适。
这个钱是用在哪里的?
用在申报个税了
写法人工资申报个税每月3600
发工资吗 是的话转工资里面 申报个税
这个钱挂在其他应付款那里。
有点不太明白
分录怎么写
是贷方余额吧,如果是的话还钱,如果不是的话做费用