你好3%放应收账款里就可以啊
老师好,我目前接触到工程建筑行业的会计,我们是上级发包给我们工程,我们又把工程发包给施工个人,作为我们,上级把工程款拨付给我们,我们应该怎样使用这笔资金,我们现在已经把部分工程款预付给施工方,后面该如何管理和规范使用这笔资金,以及正确的账务处理
老师你好,我们单位是建筑企业,公司承包的工程转包给施工队施工甲,其中有个别项目施工队再分包给他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙给公司开具增值税发票,整体工程还得和甲结算,那么乙支的工程款如何做账务处理,麻烦老师给解答,谢谢!
老师们好咨询个问题:我单位是一般纳税人企业,主要生产轻质建筑材料!我司去年 9 月底开具了一张销项专票,因为对方单位资金问题未接受我方开具的发票,由于我方财务人员工作繁忙忘记及时做出处理,今年 1 月发现该张发票未做处理,遂做冲红处理并开具了销项负数发票,我该如何进行账务处理?
你好老师,请问建筑总包单位的账务处理能不能用工程结算收入、工程结算成本来核算收入、成本?就相当于主营业务收入、主营业务成本吧?不想通过完工百分比法核算,不是大型工程,或者有没有建筑行业的账务处理呢?另外工程分出去,我们是按全额开票的,分包出去的税款是我们代扣代缴吗?还是有我们自己交,但是我们收到的分包方开来的进项票,他们也是要缴税的呀?如果代扣代缴的话,分包方不是就交双份的税吗?我有点糊涂,刚接触建筑总包这个行业,谢谢
我公司是建筑公司,有个挂靠建房项目,收到房地产方工程款100万,当时已开具发票100万,账务处理主营业务100万,票和款账务已经平了。但是这100万中有30万是预扣的对方质保金,现在要把这30万给对方退回去,这要怎么退才是正确的?
你好我找的外账会计换了一家现在需要电子账套他说删了没交过来一年了
提示上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期更正。这个怎么解决
老师,电视机在申报税务年报时,固定资产折旧表填写在哪一栏?
个人卖给公司一辆二手车,发票价格高于原车价,怎样把发票价格改回原车价
问问老师为什么d选项要选呢?不应该是超豪华小汽车才征消费税吗
我现在接手了一家新公司,他原来是手工帐,应交税费这一块我有点模糊,就是应交税费-应交增值税、进项、销项、转出未交增值税和未交增值税这一块。我现在准备按去年12月报的资产负债表和利润表,从1月1号开始建账。我的疑问是进项、销项、转出未交增值税这一块,是怎么取数?特别是留抵的那部分。
老师,内账怎么做呀?有什么区别
老师,固定资产2024年入的固定资产,到现在都没计提折旧,能按年提折旧吗?可以税前抵扣吗?
现金流量表中的年末余额,可以不等于货币资金的年末余额吗?
建筑服务数电票下面的建筑服务名称怎么填
我们是付款方,那我的项目成本应该是多少?
按照97万计算当然的,因为那个没来发票
但是结算单是100万
但是发票只有97呀,没票也没用