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老师,您好!有一个个体户,2024年第四季度实际业务27万,但因为有四张发票重复开具了,导致第四季度电子税局开票额度35万,要缴纳3500元的增值税。重复开具的发票在2025年一月份做了冲红。 1月份申报时按27万申报,在电子税务局做了说明。现在税局让重新申报,说比对不通过。 这种情况有没有办法处理2024第四季度免增值税,比如向税局递交材料,人工申请等?谢谢解答

2025-03-12 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-12 10:32

您好,这种请况:在25年1月申报24年第四季度的增值税时要按35万申报并缴纳增值税。 然后冲红的发票在25年2月申报1月份的时候申报

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:34

然后就你1月份红冲的发票申报时(收入为负数部分)可以退税的

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快账用户8572 追问 2025-03-12 10:37

税局说开红字的只能以后冲减收入,我能在税务局直接申请退税吗

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:43

您好,是的,按规定冲红的冲减以后得收入。但你的可以有两种情况: 1.你1季度只有红冲8万的业务,在申报时时收入就是负数,这种情况可以联系主管税务局就这8万对应的增值税申报退税。 2.如果你1季度红冲8万,还有业务开票大于8万,相抵之后你1季度的收入是正的(30万以内),那么申报后是免增值税但不退的。

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您好,这种请况:在25年1月申报24年第四季度的增值税时要按35万申报并缴纳增值税。 然后冲红的发票在25年2月申报1月份的时候申报
2025-03-12
你好,根据图片无法判断是否红冲成功。 另外企业所得税没有30万一下免税的说法,你说的是增值税 如果不开票是0
2021-03-23
第三个问题,分录是对的。
2022-04-19
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
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