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我们是建筑公司,老板答应甲方提前开票,金额是300W,甲方承担费用,但是老板只想收对方15W的费用,可是我怎么计算都是26W费用,增值税9%(24.7W)附加税减半1.2W,有预缴税金2%(5.5W),如果要收甲方15W左右的费用的话,就是我们还要来4.1W的进项税,我不知道这样理解对不对

2025-03-11 22:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 22:41

您好,计算是这么算的,但是我们开票不是应当的么,只是提前开了,我们提前开票先交税,相当于给我们利息的补偿

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快账用户6167 追问 2025-03-11 22:42

那按照老师的思路,老板又想要甲方15万,这个钱应该怎么计算

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齐红老师 解答 2025-03-11 22:46

您好,老板又没算,就是先交税,这些利息钱给我们

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快账用户6167 追问 2025-03-11 22:53

现在老板让我计算怎么能得出这15万

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齐红老师 解答 2025-03-11 22:54

哦哦,就是我们让供应商也提前开票,给我们抵扣,告诉老板我们现在缺这么多发票,4.1的进项税发票

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快账用户6167 追问 2025-03-11 22:58

那就是还是我那样计算吗?因为我用表计算的,正好就是缴纳了预缴税金后就还缺4.1左右,剩下的正好是增值+附加是15万左右

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齐红老师 解答 2025-03-11 23:01

您好, 是的,就是您这个计算,还少了一个印花税

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快账用户6167 追问 2025-03-11 23:10

这样算,是不是应该还要加所得税,下次报税就季度报税了,还是说,如果老板只想要15万,我只能暂估,等开发票我在冲减

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齐红老师 解答 2025-03-11 23:11

您好,暂估成本当然可以的,明年汇缴前来发票就可以了,发票来了冲回暂估

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快账用户6167 追问 2025-03-11 23:12

所以按照我的计算,是对的是吧,所得税不考虑,先暂估

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齐红老师 解答 2025-03-11 23:13

您好,是的,您的计算本来就是对的

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您好,计算是这么算的,但是我们开票不是应当的么,只是提前开了,我们提前开票先交税,相当于给我们利息的补偿
2025-03-11
税费计算:按条件,不抵进项时增值税约24.77万、附加税约1.49万、预缴税金5.5万,共约31.76万。 收取15万费用情况:需进项税额来抵扣,经计算约需11.55万进项税额(换算含进项税采购额约100.8万),不是4.1万。同时还有企业所得税确认等风险 。
2025-03-11
同学你好 这个就是挂靠 挂靠的要看你们的综合税率是几个点
2021-09-17
同学你好 可以 去税局代开就可以了
2021-08-06
你好;    这个 就是虚开发票 ; 如果是 买卖发票说明没有业务真实发生 ;  现在虚开发票     风险很大; 金四都出来了。 简单粗暴的就是说     虚开发票 1万以下  ; 可能罚款5万以下的罚款 ;    虚开1万以上是    5万 -50万不等的罚款。   
2022-11-29
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