你好,你这个要做的话也只能进入到他的公司里面,然后报个税,或者按照分红报个税。
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师您好,之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税,但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报,是10月份的,现在12月才发现,该如何更正申报,我要做的是 1,通知甲方一声,看对方是否认证抵扣进项了 2,12月开红字发票冲回,如已经抵扣了,则让对方开红字信息表给我们,然后重新按简易计税3%开票 3,去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么?
老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
小规模纳税人,去年老板买了1辆二手车,买的时候二手车市场开票是开的公司名称,但发票没给财务入账,车款也是老板自己付的,现在把车卖掉了,也是老板自己处理的,钱款也没进公司账户,但二手车市场开发票时,销售方开的是公司,所以在当月的开出发票中有这张发票,而且买车款大于去年的购车款。请问公司财务上要怎么处理,要纳税申报吗,怎么操作。平时公司是按季度申报的,买车发生在7月,如果要申报,是季度申报时一起,还是在8月申报
老师,2024年全年进项发票都没申报印花税,销项发票印花税正常申报了,这月补申报去年的进项印花税可以吗,会不会有什么风险?
老师,取得专票进项是公司办公室租金物业费发票,这按什么税目申报印花税?
简直会计记账一个月400算工资还是劳务
老师,维修费,比如监控维修,复印件维修按什么税目申报印花税?
老师,维修费,比如监控维修,复印件维修,需要按什么税目申报印花税?
老师,我们有两个公司,财务在付款时搞错了,开票和付款搞混了,就是说开票是一个公司,付款的是另一个公司,咋做账
老师,标书费进管理费用办公费,还是进成本里
税费优惠政策红利账单是不是可以申请退税,这个是专票的增值税
老师,短期借款明细账有负数 这在财务报表上如何显示??
老师,你好!请问公司购入的ERP系统做无形资产,摊销分录怎么做呢?
老师,那如果单位替她支付个税的话,怎么进行账务处理,可以记作营业外支出么?(替她代交的个税金额需要算作股东分红么?)
你好,公司不能替他交个税。如果一定要交的话,要增加他的工资,使得他扣掉个人部分后还能够拿到那么多钱。