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月末进项税等于销项税要结转吗?分录怎么写

2025-03-10 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 18:36

您好,不用结转了,没有差额可结转 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户1971 追问 2025-03-10 18:40

不结转,应交税费-应交增值税(进项)借方余额, 应交税费-应交增值税(销项)贷方余额,

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齐红老师 解答 2025-03-10 18:43

您好,是的哦,以下您理解下  应交增值税结转:有的说两次,把销项和进项都结转为0,有的说就结转一次 转到未交增值税就行,因为销项进项能知道全年累积数是多少?按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号

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快账用户1971 追问 2025-03-10 18:43

借贷方余额相同,月末分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-03-10 18:45

您好,没有分录呀,有余额才有分录,我上一条信息您看一下哈

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快账用户1971 追问 2025-03-10 19:12

三级科目有余额,不需要转到二级,是吗

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齐红老师 解答 2025-03-10 19:15

您好,是的,不用的哦,

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快账用户1971 追问 2025-03-10 19:22

三级科目一直有余额,可以在下个月一起结转吗

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齐红老师 解答 2025-03-10 19:23

您好,这个不用结转的嘛,就是要留着的,

您好,这个不用结转的嘛,就是要留着的,
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快账用户1971 追问 2025-03-10 19:37

明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-10 19:37

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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你好!按现在的要求,这2个科目都没有要求结转。 进项大于销项,不需要单独做分录,只需要在申报表体现就好了 销项大于进项,做如下分录 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2022-07-15
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)
2024-01-13
你好 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-09-07
如果说进项大于销项,可以不用结转相关的处理。 借,应交税费,转出未交增值税 贷,应交税费,未交增值税 借,应交税费,未交增值税 贷,应交税费,减免税额
2022-07-22
您好,1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2021-01-21
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